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請問銷項小與進項,除了結轉增值稅,用不用在做計提,借 應交稅費—未交增值稅 貸應繳稅費—轉出未交增值稅

2023-11-03 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-03 12:19

當期銷項稅額小于當期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以結轉下期繼續抵扣,不需要再做計提。 在具體的賬務處理過程中,當銷項稅額小于進項稅額時,可以將差額部分結轉到下期。在“增值稅納稅申報表(一般納稅人)”相關欄次填報即可,不需要計提應交增值稅,也不需要做計提會計分錄。

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當期銷項稅額小于當期進項稅額不足抵扣時,其不足部分可以結轉下期繼續抵扣,不需要再做計提。 在具體的賬務處理過程中,當銷項稅額小于進項稅額時,可以將差額部分結轉到下期。在“增值稅納稅申報表(一般納稅人)”相關欄次填報即可,不需要計提應交增值稅,也不需要做計提會計分錄。
2023-11-03
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
可以直接 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-01-20
您好 增值稅計提是:借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2萬 貸 應交稅費-未交增值稅 2萬。
2021-06-27
你好; 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
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