不是啊,你常年虧損一點兒,不交所得稅也不行
老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業(yè)所得稅是一個負的83塊三毛七,因為當時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結(jié)果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
老師你好,我想請問下,我進電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報,但是財務報表和企業(yè)所得稅報表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計數(shù)據(jù)申報的,這樣有關系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財務報表更正申報?如果不去處理會怎樣
老師:我想問一下,我們單位是做門窗的,受大環(huán)境影響,這兩年效益是一年不如一年,說實話,已經(jīng)趨近于倒閉狀態(tài),之前買的型材也淘汰了,所以老板就處理了,但是出售原材料不是應該計入其他業(yè)務收入嗎,需要繳納企業(yè)所得稅的,我要如何避免交納企業(yè)所得稅和增值稅,如何進行納稅籌劃,少繳稅?今年業(yè)務真的不多,想通過項目工程分攤領用點原材料,都沒有辦法?
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點企業(yè)所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調(diào)增56萬,零申報,2022匯算清繳又調(diào)減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現(xiàn)在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務局給他看下,老師,公司實際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負率交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我想問一下,就是稅務局就只比較關注增值稅嗎,不關注企業(yè)所得稅是嗎,比如說建筑行業(yè)一定是在三個點左右不然有風險,但是所得稅我常年不交也沒有啥事嘛
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統(tǒng)會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內(nèi)獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經(jīng)紀代理服務*代訂機票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數(shù)寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數(shù)是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
老師,我就交一點象征性的交一點比如我開票兩千萬,但是我就交個兩三千塊錢企業(yè)所得稅,我主要就是關注企業(yè)所得稅現(xiàn)實中到底是怎么交的,因為我們公司找的代賬公司,他每年的報表全做了成本,就是工資表,企業(yè)所得稅基本沒有交,賬面虧損
一點補繳肯定不行? 多少交點就別一直虧損者風險低
老師,你的意思是企業(yè)所得稅象征性交點就可以了是嗎,不像增值稅有什么負稅率是嗎,只要交點就沒有什么風險了是嗎
也不是 也得看你收入多少決定 收入越多就應該交的越多
老師,我有點懵,怎么剛開始說多少交點,現(xiàn)在說根據(jù)收入交,外賬利潤不是自己做的嗎,到底交多少啊,所以還是要根據(jù)開票有個稅負率是嗎
對 不同行業(yè)都有自己的稅負率? ?包含所得稅 和增值稅? ? 只是這個不同地區(qū)可能會有差額了
那老師,我按照這個行業(yè)稅負率做工資表進成本,報表就這樣做行不行,那這樣的話公司的銀行流水和這個報表上面對不上有沒有關系,銀行存款余額也對不上
你這些對不上肯定是不行啊,對不上是不正確的呀
那能不能我做了假的工資表,把錢轉(zhuǎn)給老板這樣銀行明細和工資表對不上,因為錢只轉(zhuǎn)給了老板,但是余額對不上,這樣行不行
那老師,我有利潤,我不可能按照實際利潤交企業(yè)所得稅,這個到底是怎么搞的
你有利潤不想交稅,只能找發(fā)票提高成本費用才行
老師,我們是建筑勞務公司,就是項目利潤全轉(zhuǎn)到了這個公司,這個公司開票
明白你的意思,你開票了就是你們的收入,你得找成本費用類的發(fā)票來沖減這個收入
現(xiàn)在就想問我這個企業(yè)所得稅怎么交,報表怎么做
你是你自己做的話就多少留一點兒利潤
老師,不找票做成本了,找票有風險還有給稅點,我能不能做工資表,這個銀行流水對不上有沒有關系,是不是就保證存款余額對上就行了
第一,你的銀行存款余額是需要對上的 第二,你可以做工資,但是這些工資你得申報了才行