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允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額!老師,是不是實際抵扣掉的進項稅*0.05是加計扣除的,不是按實際繳納的增值稅算

2023-10-30 14:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-30 14:53

是的,按勾選抵扣的進項稅計算

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是的,按勾選抵扣的進項稅計算
2023-10-30
https://mp.**.**.com/s/IjGF_uZtjVKMp12foAhrMw 這個鏈接可以參考哦哦 有操作指引
2023-10-23
學員朋友您好,借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。
2023-11-08
你好,學員 進項稅加計扣除如何填增值稅申報表? 1、填寫增值稅申報表時,選擇“增值稅一般納稅人報表”; 2、“銷項稅額歸屬本期應/適用稅率”字段中,填寫應稅銷售額和歸屬本期的進項稅額,同時填寫進項稅額計入本期可抵扣的金額; 3、“應納增值稅”字段中,填寫進項稅稅額計入本期可抵扣的金額; 4、“減免稅額”字段中,填寫應稅銷售額中歸屬本期的進項稅額(即“應稅銷售額歸屬本期應稅額”字段中計入本期可抵扣的金額); 5、“本期實際應繳”字段中,填寫減免稅額后實際應繳金額; 6、“本期實際繳納”字段中,填寫本期實際繳納金額及稅種; 7、最后,把稅款情況匯總報表中的“應納稅款額”和“實繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報表的“本期應繳”和“本期實際繳納”字段中。
2023-09-06
你好,學員,具體什么問題的
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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