當(dāng)期是指的當(dāng)前一個(gè)月。 允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,是指企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下個(gè)月就可以抵扣,同時(shí)再多加5%的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵減。例如,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000元,如果加計(jì)5%,則當(dāng)期實(shí)際抵扣稅額=1000%2B1000×5%=1050元
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 這個(gè)是怎么計(jì)算
二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。我公司屬于高新技術(shù)企業(yè),這個(gè)月繳增值稅應(yīng)該怎樣抵減?
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
稅務(wù)交材料,關(guān)于增值稅哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策)。 二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的5%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。 三、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算一般計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額(以下稱抵減前的應(yīng)納稅額)后,區(qū)分以下情形加計(jì)抵減: 1.抵減前的應(yīng)納稅額等于零的,當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額全部結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減;
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知,明確了 2023 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)通知,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額詳見“工信廳財(cái)函[2023]267 號” 老師通知上是上面那么說的,然后這個(gè)是只要報(bào)上了以后到27年底,每月報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候會(huì)自動(dòng)多加計(jì)扣除5%的增值稅嗎,還是在哪里體現(xiàn)或者填這個(gè)5%
進(jìn)項(xiàng)稅額,說錯(cuò)了,不是5%增值稅
還是說報(bào)表正常報(bào),以后每年或者什么時(shí)候會(huì)給我們退回認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的5%到賬戶而已
申報(bào)之后一般兩個(gè)月之內(nèi)