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老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎

老師你好,這個(gè)允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,這句不太懂,當(dāng)期是指的今年一年還是這個(gè)月還是什么,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減是指我勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額基礎(chǔ)上再乘以5%,按照這個(gè)數(shù)給多扣減點(diǎn)要交的增值稅嗎
2023-10-08 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 13:44

當(dāng)期是指的當(dāng)前一個(gè)月。 允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,是指企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下個(gè)月就可以抵扣,同時(shí)再多加5%的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵減。例如,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000元,如果加計(jì)5%,則當(dāng)期實(shí)際抵扣稅額=1000%2B1000×5%=1050元

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快賬用戶1254 追問 2023-10-08 13:51

工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知,明確了 2023 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)通知,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納增值稅稅額詳見“工信廳財(cái)函[2023]267 號” 老師通知上是上面那么說的,然后這個(gè)是只要報(bào)上了以后到27年底,每月報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候會(huì)自動(dòng)多加計(jì)扣除5%的增值稅嗎,還是在哪里體現(xiàn)或者填這個(gè)5%

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快賬用戶1254 追問 2023-10-08 13:52

進(jìn)項(xiàng)稅額,說錯(cuò)了,不是5%增值稅

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快賬用戶1254 追問 2023-10-08 13:54

還是說報(bào)表正常報(bào),以后每年或者什么時(shí)候會(huì)給我們退回認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的5%到賬戶而已

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齊紅老師 解答 2023-10-08 13:55

申報(bào)之后一般兩個(gè)月之內(nèi)

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當(dāng)期是指的當(dāng)前一個(gè)月。 允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,是指企業(yè)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票下個(gè)月就可以抵扣,同時(shí)再多加5%的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵減。例如,當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000元,如果加計(jì)5%,則當(dāng)期實(shí)際抵扣稅額=1000%2B1000×5%=1050元
2023-10-08
您好,比如您的進(jìn)項(xiàng)是100,然后可以加計(jì),多抵扣,就是100×5%。
2023-09-07
是的,按勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算
2023-10-30
您好,這個(gè)的話,是可以享受的,可以
2023-11-08
你好,學(xué)員,具體什么問題的
2023-10-11
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