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老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。 二、公告所稱先進制造業企業是指高新技術企業(含所屬的非法人分支機構)中的制造業一般納稅人。

2023-09-07 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-07 20:53

您好,是的,加計抵減,這樣增值稅可以少交

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快賬用戶6228 追問 2023-09-07 20:55

在哪里少交,我勾選的十元進項發票怎么變成十五元?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 21:03

您好,是申報時填列 ,填寫附表四 1.第1列“期初余額”:填寫上期期末結余的加計抵減額。 2.第2列“本期發生額”:填寫按照規定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調減額”:填寫按照規定本期應調減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”:按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”:反映按照規定本期實際加計抵減額,按以下要求填寫。 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列; 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列<0,則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時,公式中主表各欄次數據分別取主表“一般項目”“本月數”列、“即征即退項目”“本月數”列對應數據。 6.?第6列“期末余額”:填寫本期結余的加計抵減額,按表中所列公式填寫。

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快賬用戶6228 追問 2023-09-07 21:37

老師,上期期末加計遞減額是多少怎么來的?還有2345這些遞抵減額是哪里來的?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 21:50

您好,您看到申報表就知道啦,上面有文字的,寫的建筑服務,銷售不動產,出租不動產之類的預繳

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快賬用戶6228 追問 2023-09-07 21:57

謝謝老師,我們生產醫療器械高新企業一般納稅人,可以加計扣除增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-07 22:02

您好啊,看公告高新企業可以扣減哦,不過還是申報前電話跟專管員確認一下,省得以后更正申報麻煩哦

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快賬用戶6228 追問 2023-09-07 22:32

老師,從一月份起,可是現在交稅交到八月份了也還沒抵過一分錢,怎么補啊

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齊紅老師 解答 2023-09-07 22:37

您好,確認好后可以補在8月份抵嘛,實在不行更正申報,現在都在電子稅務局更正就可以,能加計有政策肯定會讓咱抵的

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您好,是的,加計抵減,這樣增值稅可以少交
2023-09-07
您好,同學,請稍等下
2023-09-07
你好,一到八月份的進項發生額乘以5%。
2023-09-08
同學你好 可以提交就可以
2023-09-14
您好,同學,請稍等下
2023-09-07
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