你好,學(xué)員 進項稅加計扣除如何填增值稅申報表? 1、填寫增值稅申報表時,選擇“增值稅一般納稅人報表”; 2、“銷項稅額歸屬本期應(yīng)/適用稅率”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額和歸屬本期的進項稅額,同時填寫進項稅額計入本期可抵扣的金額; 3、“應(yīng)納增值稅”字段中,填寫進項稅稅額計入本期可抵扣的金額; 4、“減免稅額”字段中,填寫應(yīng)稅銷售額中歸屬本期的進項稅額(即“應(yīng)稅銷售額歸屬本期應(yīng)稅額”字段中計入本期可抵扣的金額); 5、“本期實際應(yīng)繳”字段中,填寫減免稅額后實際應(yīng)繳金額; 6、“本期實際繳納”字段中,填寫本期實際繳納金額及稅種; 7、最后,把稅款情況匯總報表中的“應(yīng)納稅款額”和“實繳稅款額”的金額分別填入增值稅申報表的“本期應(yīng)繳”和“本期實際繳納”字段中。
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個政策如何填申報表?
一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計抵減政策)。 這個是怎么計算
公司可以享受加計抵減政策5%(自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額),這樣提示怎么填寫
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,附表四應(yīng)該怎么填寫
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,抵減的這部分稅額如何進行賬務(wù)處理
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費用物業(yè)費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風(fēng)險吧
開始機械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
社保繳費體現(xiàn)在電子稅務(wù)局里,人事崗位誤增誤減,現(xiàn)在產(chǎn)生2025年1-3月繳費記錄,一定要繳?不繳費會產(chǎn)生什么樣的后果?
老師,注冊公司的實繳驗資款,放在賬戶上最低多少天可以轉(zhuǎn)出去?若是全額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
我在做實操過程中,遇到一個問題,餐飲行業(yè)為一般納稅人,購入農(nóng)產(chǎn)品,取得不征稅發(fā)票,為什么算進項稅額直接是發(fā)票金額乘以0.09,但是入庫成本卻是要除以1.09,他不應(yīng)該是入賬發(fā)票金額嗎
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發(fā)票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
計算資本公積時,發(fā)行手續(xù)費要沖減資本公積,這里怎么沒有沖減資本公積,1780應(yīng)該是沒有沖減資本公積手續(xù)費的資本公積吧。
允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個政策如何填申報表?不是一般的填寫
納稅人享受加計抵減優(yōu)惠政策,需要填列《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)附列資料(四)(稅額抵減情況表)第二項加計抵減情況。 請看老師截圖
這個政策什么時候開始的
進項稅額加計抵減新政是怎樣的 2019年4月1日 “該政策從2019年4月1日起開始生效,
那之間沒有享受到可以重新更正享受嗎?
那之間沒有享受到可以重新更正享受嗎? 可以的,學(xué)員,不過現(xiàn)在更改的話,要去稅務(wù)局大廳更正的
加計抵減的金額是當(dāng)月收到進項稅額的百分之幾,還是勾選抵扣進項稅額的百分之幾?
進項稅的10%學(xué)員,這個的
先進制造業(yè)是抵扣多少?
這個是5%的學(xué)員,這個的
要享受這個政策是不是要備案,備案的話要準備什么資料
在年度首次確認時,需要提交一份《適用加計抵減政策的聲明》 兩種途徑: 電子稅務(wù)局(網(wǎng)上申報系統(tǒng)) 辦稅服務(wù)廳 四項內(nèi)容: (1)選擇政策適用年度 (2)填寫所屬行業(yè) (3)四項服務(wù)的銷售額 (4)總銷售額 只需要填寫以上四項內(nèi)容,其他內(nèi)容可自動帶出,納稅人在確認相關(guān)信息準確無誤后,即可提交聲明。稅務(wù)部門將在4月底前完成相關(guān)系統(tǒng)功能改造,待系統(tǒng)升級后,大家就可以網(wǎng)報了。
現(xiàn)在還可以辦理嗎?
可以辦理的,學(xué)員,這個的
現(xiàn)在辦理了,今年沒有享受到的,也可以更正申報嗎?
可以的,但是要去稅務(wù)局大廳申報