您好,沒太明白,這個要有實際的發票才可以
老師您好,小規模納稅人20年收到另一個公司的投資分紅,開具了收據,做了投資收益,請問所得稅匯算清繳時,這個分紅是可以調減嗎?謝謝
老師,我公司是一般納稅人,屬于小規模企業。年銷售額2000萬,扣除費用凈利潤90萬,計算所得稅稅負率怎么計算,稅負率是多少
我司是小規模納稅人,季度預繳企業所得稅,2021年預繳企業所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質季度預繳企業所得稅申報表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個申報系統,為何數據不一樣。 我檢查過匯算清繳的數據,和利潤表一樣,沒有填錯。
老師,您好,我們公司去年填寫第三季度利潤表時填寫有誤,本來利潤為負,填為正數了,多繳納了企業所得稅,匯算清繳填完后,是走匯算清繳結算多繳退抵稅這個流程嗎?怎么稅務局給我退回,說讓走誤收多繳退抵稅申請退稅呀?
老師你好,小規模納稅人一個季度收入是三十萬,全年收入不超過100萬,麻煩問一下企業所得稅按多少繳納? 是利潤總額*5%嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
不是低于500元的收款收據也可以嗎?我的意思是想知道一年最多可以用金額多少的收款收據來做賬呢?
這種最多是幾千就可以了
1年幾千元嗎?不能幾萬元嗎?
是的,因為這個是白條,不建議多入
有沒有相關的規定呢?關鍵小物品不給開具發票
沒有,但不建議入太多