你好,那你看一下你帳上是不是轉(zhuǎn)錯(cuò)了? ?抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面里面看下實(shí)際勾選的
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫(xiě)在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)負(fù)債類(lèi)科目,增加額和余額應(yīng)該都寫(xiě)在貸方才對(duì),那買(mǎi)東西時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額而且寫(xiě)在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是說(shuō)表明對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開(kāi)了紅字發(fā)票,又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了,開(kāi)了紅字發(fā)票,又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M(jìn)項(xiàng)稅額賬面是1500,但申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)填了1480,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額20。是客運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以是自行統(tǒng)計(jì),填寫(xiě)填錯(cuò)了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?
老師,科目余額表上待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)借方余額是54172.26,但當(dāng)期稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的明細(xì)當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額56211.24,這可以看出是哪里錯(cuò)嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買(mǎi)賣(mài)交易,外省購(gòu)買(mǎi)了生豬,到本省來(lái)進(jìn)行售賣(mài),未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開(kāi)的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專(zhuān)票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說(shuō)應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷(xiāo)項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷(xiāo)售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅