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老師您好,我們去年有一期的進項稅額賬面是1500,但申報的時候進項填了1480,導致進項稅額科目有余額20。是客運服務費發票的進項稅額,所以是自行統計,填寫填錯了。這余額20還能繼續今年用于抵扣嗎?如果想調整,不用于抵扣了,怎么調?

2022-07-06 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-06 13:43

你好,可以的,可以繼續抵扣的。

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:43

借銷售費用貸應交稅費應交增值稅進項。

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快賬用戶8303 追問 2022-07-06 13:45

在今年調整也可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:45

是的是的可以的可以的。

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快賬用戶8303 追問 2022-07-06 13:46

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:48

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,可以的,可以繼續抵扣的。
2022-07-06
你好!這張發票整體沒有抵扣嗎?
2022-03-15
你好這個總的進項稅額可以對上么,現在可以對上么,你結轉之后 ,你這個之前進項稅額少做,現在可以對上么,借進項稅額,貸以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10
2021-07-21
你這個要看一下當時會計怎么做的賬,把他的分錄調一下。
2021-09-07
進項稅額要做結轉的。
2023-04-22
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