借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應收賬款 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師11月份做錯一筆怎么調賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業務收入,貸銷項稅,之前這筆做錯了,本來應該做借:其他應收款,貸:銀行存款
其他公司的勞務費本應該會計科目分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款,但是不小心做錯了分錄,做成了借:銀行存款,貸:應收賬款,現在要調賬,具體調賬會計分錄步驟應該是
我的原分錄是這樣的: 收到發票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發票時做成了: 借:主營業務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現在怎么調整?
老師您好,以前年度的收款應該做到借:銀行存款 貸:應付賬款的,但是貸方做錯了,做成了其他業務收入了應該怎么調整呢
老師,請問我去年開票入賬把主營業務收入錯計入應收賬款,現在我該怎么調整。錯誤分錄為借:應收賬款 貸應收賬款 應交增值稅
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎