?你好? ? ?那你就做? ?你12月結(jié)賬了沒有 ? 你現(xiàn)在是想在1月去紅沖? ??? ?
老師11月份做錯(cuò)一筆怎么調(diào)賬呢?之前做的借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅,之前這筆做錯(cuò)了,本來應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯(cuò)了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
老師,我之前做的一筆分錄是借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 進(jìn)項(xiàng)稅 -銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在這比收款是用銀行收的,怎么沖之前做的現(xiàn)金呢?是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金嗎?
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,4月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,多加一筆應(yīng)收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業(yè)務(wù)收入,更正借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會(huì)影響利潤表的營業(yè)收入減少是嗎
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時(shí)候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時(shí)候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時(shí)有一筆收入和成本漏報(bào)了,如果改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接改財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個(gè)公式不同?
相對事件是認(rèn)為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財(cái)務(wù)軟件,建立往來明細(xì)二級科目,是不是應(yīng)該在一級科目下面設(shè)置二級往來單位明細(xì)呢?軟件里面還有個(gè)往來賬明細(xì),這個(gè)能當(dāng)作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
12月還沒結(jié)賬,現(xiàn)在做12月的賬發(fā)現(xiàn)11月那筆做錯(cuò)了
12月可以直接做一筆相反的分錄紅沖么?然后再做一筆正確的
?你好那你直接12月做紅沖分錄? 然后做一筆正確的。 是的。? ?
好的謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)? ?