不用,未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí)不用增值稅減免稅表
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn),該怎么填寫(xiě)增值稅及附加稅報(bào)表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師,23年第一季度小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候要不要填寫(xiě),增值稅減免稅申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人增值稅未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí)不用增值稅減免稅表?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
小規(guī)模如何計(jì)提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢(qián),銷(xiāo)戶(hù)了,把錢(qián)退給對(duì)方了,這個(gè)賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷(xiāo)售額快超季度 30 萬(wàn)了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛(ài)心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯(cuò)把政府補(bǔ)助收入做成了3個(gè)點(diǎn)的未開(kāi)票收入去申報(bào)了,后在25年一季度做賬時(shí)沖紅了這筆憑證,那請(qǐng)問(wèn)這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中去調(diào)整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算填管理費(fèi)用其他還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
各位老師大家好,如果開(kāi)20萬(wàn)元的發(fā)票,需要有多少錢(qián)的成本呢,這個(gè)怎么算呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準(zhǔn)備給老板講講報(bào)表的情況,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我要能說(shuō)出來(lái),哈哈,我今天就把您做好了翻出來(lái)看,老師這個(gè)辦公費(fèi)以及其他的費(fèi)用都是按照我們賬套里面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證統(tǒng)計(jì)的對(duì)吧
購(gòu)置固定資產(chǎn)最后一年轉(zhuǎn)讓價(jià)格10,殘值20,在計(jì)算變現(xiàn)抵稅的時(shí)候?yàn)槭裁床皇琴~面價(jià)值減去轉(zhuǎn)讓價(jià)格來(lái)算這個(gè)抵稅,而是用殘值價(jià)格和賬面價(jià)值來(lái)作差計(jì)算
資產(chǎn)評(píng)估一般是多少錢(qián)?
這怎么填直接手工算填嗎?
直接填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額,免稅額會(huì)自動(dòng)生成的
安徽這邊不自動(dòng)生成?
如果沒(méi)有自動(dòng)生成,手動(dòng)填寫(xiě)即可
四舍五入保留2位數(shù)
是的,四舍五入保留2位數(shù)