你是正常抄稅后申報的稅?那么只有聯(lián)系12366處理了
勞務公司,6月開具一個點的勞務票后,告知變成一般納稅人,該票未重新開具,7月報稅按3%申報的增值稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題就是,比如說稅控盤6月的數(shù)據(jù)是,金額9,應交增值稅1。實際網(wǎng)上稅務局報稅金額9,應交增值稅3,繳納的也是3。怎樣才能一致
嗯,我3月1號在個人所得稅app里面進行了申報預約,然后呢未及時回復,然后當時我誤操作點了作廢,然后呢現(xiàn)在我再次申報變成應繳納稅22453,我的當年的總的收入是98000塊。上次我填報正常的話應該是退稅258塊,但是現(xiàn)在的話不知道作廢的怎么樣把它刪除,然后無法操作,目前就申報了一個房貸信息,其他沒有申報過。麻煩老師幫忙解答一下。
請問上個月有把空白發(fā)票作廢,申報的時候點的0申報,現(xiàn)在稅控盤無法清卡,說是增值稅未申報或未必對,應該怎樣操作呢?
您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報之后,想開具發(fā)票的,點開界面后,出現(xiàn)這個提醒了,我也核對過申報數(shù)據(jù)了,均無誤,在申報時候并沒有顯示比對未通過,那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
老師,上個月開了100萬的發(fā)票,這個月在還沒有申報增值稅的情況下,就作廢了20萬,在報增值稅時提示比對不通過,請問該怎樣填報呢?
納稅人在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規(guī)定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
正常在電子稅務局0申報的,但是清卡的時候顯示未申報或者未比對
在稅控盤匯總也是匯總成功了的
你好,這個就是系統(tǒng)問題了,只有聯(lián)系12366處理了
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。