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甲集團(tuán)公司共有10家子公司,集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額8000萬(wàn)元,由于均不符合高新技木企業(yè)的條件均適用25%的稅率,合計(jì)繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元該集團(tuán)中的乙公司與高新技術(shù)企業(yè)的條件比較接近,年應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元,請(qǐng)為甲集團(tuán)公司提出納稅籌劃方案。
●2r甲集團(tuán)公司共有10家子公司,集團(tuán)全年實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額8000萬(wàn)元,由于均不符合高新技術(shù)企業(yè)的條件,均適用25%的稅率,合計(jì)繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該集團(tuán)中的乙公司與高新技術(shù)企業(yè)的條件比較接近,年應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn),甲集團(tuán)公司可以采用怎樣的方式實(shí)現(xiàn)節(jié)稅的目的。
)該企業(yè)接受境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)甲公司權(quán)益性投資金額2000萬(wàn)元。2019年以年利率6%向甲公司借款5000萬(wàn)元,支付利息300萬(wàn)元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,金融機(jī)構(gòu)同期同類(lèi)貸款利率為5%。該企業(yè)實(shí)際稅負(fù)高于甲公司,并無(wú)法提供資料證明其借款活動(dòng)符合獨(dú)立交易原則。(8)準(zhǔn)予稅前扣除的借款利息=2000×2×5%=200(萬(wàn)元),應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=300-200=100(萬(wàn)元) ,請(qǐng)老師講一下為什么這么計(jì)算
某電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,接受境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)甲公司權(quán)益性投資金額2000萬(wàn)元。2019年以年利率6%向甲公司借款5000萬(wàn)元,支付利息300萬(wàn)元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,金融機(jī)構(gòu)同期同類(lèi)貸款利率為%。該企業(yè)實(shí)際稅負(fù)高于甲公司,并無(wú)法提供資料證明其借款活動(dòng)符合獨(dú)立交易原則。要求:計(jì)算利息支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬(wàn)元,因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向王某個(gè)人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬(wàn)元雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類(lèi)貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬(wàn)元(還未扣除利息費(fèi)用,且除借款利息外無(wú)其他扣除項(xiàng)目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為()。
老師無(wú)票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開(kāi)發(fā)票了,有些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,,這樣的無(wú)票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問(wèn)一下如果23年12月開(kāi)了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒(méi)收到錢(qián),現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒(méi)有掛往來(lái)賬,也沒(méi)交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問(wèn)一下如果23年12月開(kāi)了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒(méi)收到錢(qián),現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒(méi)有掛往來(lái)賬,也沒(méi)交稅
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開(kāi)發(fā)票再入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的無(wú)票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無(wú)法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權(quán)價(jià)為49.77元,我賣(mài)價(jià)為72元開(kāi)發(fā)票價(jià)格高不?
請(qǐng)問(wèn)老師網(wǎng)銀復(fù)核盤(pán)丟失,重新補(bǔ)辦需要法人到場(chǎng)嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯(cuò)了,我們現(xiàn)在在25年調(diào)整 借未分配利潤(rùn) -50000 貸:其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款-個(gè)人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤(rùn) 7000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 7000 這個(gè)分錄能不能再24年的12月調(diào)整,在更改季報(bào)和財(cái)報(bào)
老師,婚慶公司賬務(wù)怎么處理,采購(gòu)的道具,花可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒(méi)到票12月就入了借工程施工 貸應(yīng)付賬款 ,現(xiàn)在4月收到了專(zhuān)票,這筆賬我怎么調(diào)呀?
您好!這個(gè)90是計(jì)算增值稅的基數(shù),題目應(yīng)該有告知,這個(gè)題目完整了嗎?