借:管理費用-福利費 貸:銀行存款等
老師,你好,今年補交了五萬多2019年的所得稅,原因是2019年有100萬的成本,稅務局查出來票有問題呢,出本不合法,那公司繳納的所得稅以及調增利潤,這快怎么做分錄呢,麻煩老師一下,具體寫一下分錄,謝謝老師
您好老師 我想問問,公司自己的咖啡店日常搞活動打折,比如打七折,員工當時付了70%的錢,剩下30%是公司行政月度提付款單和咖啡店結算,那這30%的費用財務入賬 是不是可以入到“員工福利費”下面呀?或者其他更好的財務處理方式?70%和30%部分的 會計分錄 分別應該寫啊?
老師您好,我們是民間非盈利團體組織,我單位今年的福利費超過了工資總額的14%,超出部分是要做企業所得稅調增,是計入遞延稅款,但是我們民非團體組織沒有遞延稅款這個科目,請問應該放在哪個科目下?具體如何做分錄?謝謝!
老師你好,請問一下比如我們公司應收賬款是1000,給客戶折扣100,那主營業務收入是確認1000還900,現金折扣做到銷售費用里面嗎?具體分錄該怎么寫
老師你好,麻煩問一下公司組織團建活動的所以費用是不是應該計入福利費里面呀?具體分錄怎么做呢?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師你好,我們是新疆烏魯木齊市的,要去的地方是福建省,這樣的話飛機票以及去的所有地方發生的費用都可以計入吧?
這個是旅游,要計入工資總額申報個稅的,而且不能稅前扣除的。
是公司組織所有員工去的,也不能計入福利費嗎?
是的,旅游費用不能稅前扣除的,計入福利費也得納稅調增