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老師,你好,今年補交了五萬多2019年的所得稅,原因是2019年有100萬的成本,稅務局查出來票有問題呢,出本不合法,那公司繳納的所得稅以及調增利潤,這快怎么做分錄呢,麻煩老師一下,具體寫一下分錄,謝謝老師

2022-08-19 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-19 16:43

你好,這個是普通發票的嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款, 然后把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶7496 追問 2022-08-19 16:46

是的,是普票

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齊紅老師 解答 2022-08-19 16:46

按照上面的來做就可以的。

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快賬用戶7496 追問 2022-08-19 16:47

老師沒看懂第一筆分錄,貸:以前年度損益調整代替啥

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齊紅老師 解答 2022-08-19 16:50

主營業務成本的同學

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快賬用戶7496 追問 2022-08-19 17:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-19 17:06

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7496 追問 2022-08-19 17:56

老師,正??缒甓染筒荒芗t沖憑證了吧,用以前年度損益調整科目過渡的

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齊紅老師 解答 2022-08-19 17:59

你好,修改匯算清交的是這么做的。

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快賬用戶7496 追問 2022-08-19 17:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-19 18:00

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是普通發票的嗎?如果是的話,借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅貸銀行存款, 然后把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤
2022-08-19
您好,需要確認所得稅費用4150和營業外支出~滯納金。
2020-08-20
不需要調賬了,只需要做補交所得稅的分錄
2023-01-31
同學你好 是什么會計準則
2022-01-11
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-07-08
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