不需要調賬了,只需要做補交所得稅的分錄
你好,我這有一家小規模公司,采用的是小企業會計準則,17-19年三年連續虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調成稍微盈利,我已經在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現在有以下3個疑問,1、那我17-19年的財務報表是不是也要更正申報,有老師說不更正,為什么、2、17年-19年我都是調減了營業成本和銷售費用,那營業成本調減,我的庫存商品增加,我的銷售費用調減,我的庫存現金增加,那我在20年的12月的會計分錄怎么做呢,3、還有就是分別補繳的17年-19年的企業所得稅,和所得稅滯納金
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發現2021年有12萬的成本沒有結轉,(賣的是手機,已經在2021年確認收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調整2021年的賬嗎?還是在2022年調以前年度損益調整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調以前年度的賬,是不是要調財務報表,以及納稅申報表?3.如果只是調表,賬不調的話,賬上一直有差異?
你好老師。請問一下我們公司是一般納稅人,做賬按小企業會計準則,2021年收到40萬的假普通發票,在稅務局已經更正2021年所得稅匯算清繳,并補繳稅金1萬元,及滯納金1000元。 現在我們需要做賬,把40萬的發票調出來,請問應該怎么做賬呢?
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業務,生產成本沒有進行所得稅納稅調整,請問在2022年現在調整,是調表不調賬還是賬表都調整, 具體應該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務發票,所以得進行納稅調整,當事人不懂,先行發現了想做更正調整,不知道是調整報表賬務進行處理還是通過以前年度損益調整
老師你好,麻煩問一個問題,稅局現在查出我們有一張成本發票有問題,是2021年的,金額20萬,我現在需要補交所得稅,那我都要調什么呢?我們是小型微利一般納稅人,2021年盈利32萬,利潤表我知道把成本調減,其它還怎么做,麻煩老師給我說一下具體的賬務處理
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
那我的報表怎么調
報表 也不需要調整。直接做憑證時,做到23年,借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅
老師,我現在交完稅后,2021年的年報要變,應該怎樣做
稅局要求調整21年年報?
是的,要我改報表
資產負債表將應交稅費增加應補交的企業所得稅,未分配利潤增加20萬-企業所得稅
同時應收賬款或庫存商品增加20萬
謝謝老師,那我就不用調賬了吧?只是在今年做個以前年度損益調整,增加利潤分配和幾天公積金就可以了吧
是的,不用調賬,調下報表。