你好具體的啥業(yè)務(wù)的
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)下1.老板拿來(lái)2019年的發(fā)票要報(bào)銷,金額有點(diǎn)大,有五六萬(wàn)萬(wàn)了,這塊肯定得做賬報(bào)銷那應(yīng)該怎么處理?在今年2021年3月的賬務(wù)里計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費(fèi)用本應(yīng)該在2020年對(duì)2019年進(jìn)行匯算清繳,那相當(dāng)于2019年本應(yīng)少繳納這次費(fèi)用對(duì)應(yīng)稅率的所得稅,現(xiàn)在計(jì)入以前年度損益調(diào)整后要對(duì)2019年所得稅匯算清繳進(jìn)行追補(bǔ)嗎?3.如果追補(bǔ)這塊具體需要怎么操作?4.在今年進(jìn)行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)這部分要進(jìn)行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司,2018年3月,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn),轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開(kāi)專票117萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn),進(jìn)成本100萬(wàn);2017年虛開(kāi)專票223萬(wàn),抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn),進(jìn)成本200萬(wàn)。但是2018年沒(méi)做所得稅的更正申報(bào),現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表,您看這樣更正對(duì)不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時(shí),附表2中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少100萬(wàn) 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得減少100萬(wàn) 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時(shí),通過(guò)A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀?
老師我有個(gè)問(wèn)題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬(wàn)的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機(jī),已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤(rùn)是21萬(wàn)。問(wèn)題:1.這個(gè)12萬(wàn)需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時(shí)候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,以及納稅申報(bào)表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
老師您好我們公司是一般納稅人.2022年所得稅報(bào)表應(yīng)該有一筆數(shù)據(jù)調(diào)整,生產(chǎn)成本的工人工資并沒(méi)有發(fā)票,走的是借方生產(chǎn)成本,貨方直接是現(xiàn)金,并未通過(guò)養(yǎng)護(hù)職工薪酬(因?yàn)槭桥R時(shí)工,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn))想更正報(bào)表,自己摘在電子稅務(wù)局是否可以還是必須得去大廳更正 知道調(diào)整所得稅得需要繳納所得稅及相關(guān)滯納金
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒(méi)有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整
老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票額度申請(qǐng)?jiān)趺催M(jìn)行呢?想要開(kāi)發(fā)票 額度差了500塊
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
樸老師在嗎?你說(shuō)賣配件的商貿(mào)公司的領(lǐng)導(dǎo)讓庫(kù)管和有的采購(gòu)買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開(kāi)發(fā)票,等發(fā)票回來(lái)再對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶,再讓客戶轉(zhuǎn)給墊付的人,你說(shuō)企業(yè)這么做合理嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師 你好 需要從公司提現(xiàn)9萬(wàn)有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開(kāi)發(fā)票9萬(wàn)多出去但是沒(méi)有進(jìn)來(lái)的票怎么做賬啊
老師,個(gè)體戶怎么在電子稅務(wù)局查看征收方式,有流程嗎
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)公司,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,出口做免稅不退稅,但報(bào)關(guān)單的貨源地錯(cuò)了。需要去更改境內(nèi)貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達(dá)到1047萬(wàn)了,還屬于小微企業(yè)嗎?
為什么余額表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)總數(shù)是正確的,但是導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表收入數(shù)就不對(duì)呢,比賬上的數(shù)少50多萬(wàn)是什么原因
你好,我已經(jīng)問(wèn)過(guò)好多次老師了,都不好意思了,我們是生產(chǎn)加工精煤的季節(jié)性,做了點(diǎn)兒人員工資,但因這些工人,有低保不敢申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),做了4個(gè)月,具體業(yè)務(wù)是借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金(4個(gè)月工資共計(jì)10萬(wàn)元一共15個(gè)人) 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接做的貨現(xiàn)金
人員工資作為生產(chǎn)成本,然后直接就轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品了,這個(gè)憑證是兩個(gè)月的工資,后面付的工資表
你有他個(gè)人簽字,可以正常做的,匯算清繳的時(shí)候,你調(diào)增紙條表就可以的,在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額里面減去 調(diào)表不調(diào)賬。
我當(dāng)時(shí)入的是生產(chǎn)成本,沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在只調(diào)表就得調(diào)應(yīng)付職工薪酬的項(xiàng)目是嗎?我不知道現(xiàn)在22年去調(diào)整的話能不能對(duì)21年的風(fēng)險(xiǎn),我在后臺(tái)自己就能更改嗎?還是必須得去大廳不用調(diào)賬,我不用做以前損益調(diào)整科目是嗎? 老師還是我報(bào)23年所得稅報(bào)表的時(shí)候去更正21年那個(gè)報(bào)表這樣一起去,雖然有滯納金,這樣風(fēng)險(xiǎn)是不是能小一點(diǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在去更正21年能不能有風(fēng)險(xiǎn)在里面,有點(diǎn)擔(dān)心(因這個(gè)業(yè)務(wù)不好,當(dāng)時(shí)也不明白,不知道,應(yīng)該納稅調(diào)增) 現(xiàn)在更改引起專管員的注視
你直接帶納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目三十藍(lán)填寫 這個(gè)不能保證沒(méi)有問(wèn)題,你可以去修改之前的也可以在明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 是
老師如果是明年匯算清繳的時(shí)候去調(diào)整,也是得改2021年的更正報(bào)表是嗎 還是在2022年報(bào)表上更正
是直接做2022年匯算清繳的時(shí)候,順道更正2021年的報(bào)表
直接在2022年的匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
那實(shí)際業(yè)務(wù)是21年的,在22年里面調(diào)整,正常如果更正21年的報(bào)表的時(shí)候會(huì)有滯納金,因?yàn)槲疫@里面得交所得稅 我22年的賬載金額和納稅金額及申報(bào)個(gè)稅都是相符的,如果把數(shù)據(jù)調(diào)增了,可以嗎?
你好可以的可以的,
非常感謝老師的耐心解答(只因自己的業(yè)務(wù)不好,也沒(méi)有地方問(wèn),不敢問(wèn)專管員),非常感謝會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)平臺(tái),各個(gè)老師給我解決了很多的難題
不用客氣,周末愉快