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老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),生產(chǎn)成本沒(méi)有進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應(yīng)該怎么操作呢?我們的人員工資沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,所以得進(jìn)行納稅調(diào)整,當(dāng)事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報(bào)表賬務(wù)進(jìn)行處理還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整

2022-12-17 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-17 10:41

你好具體的啥業(yè)務(wù)的

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 10:43

你好,我已經(jīng)問(wèn)過(guò)好多次老師了,都不好意思了,我們是生產(chǎn)加工精煤的季節(jié)性,做了點(diǎn)兒人員工資,但因這些工人,有低保不敢申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),做了4個(gè)月,具體業(yè)務(wù)是借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金(4個(gè)月工資共計(jì)10萬(wàn)元一共15個(gè)人) 沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接做的貨現(xiàn)金

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 10:49

人員工資作為生產(chǎn)成本,然后直接就轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品了,這個(gè)憑證是兩個(gè)月的工資,后面付的工資表

人員工資作為生產(chǎn)成本,然后直接就轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品了,這個(gè)憑證是兩個(gè)月的工資,后面付的工資表
人員工資作為生產(chǎn)成本,然后直接就轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品了,這個(gè)憑證是兩個(gè)月的工資,后面付的工資表
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齊紅老師 解答 2022-12-17 10:52

你有他個(gè)人簽字,可以正常做的,匯算清繳的時(shí)候,你調(diào)增紙條表就可以的,在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額里面減去 調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 10:56

我當(dāng)時(shí)入的是生產(chǎn)成本,沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在只調(diào)表就得調(diào)應(yīng)付職工薪酬的項(xiàng)目是嗎?我不知道現(xiàn)在22年去調(diào)整的話能不能對(duì)21年的風(fēng)險(xiǎn),我在后臺(tái)自己就能更改嗎?還是必須得去大廳不用調(diào)賬,我不用做以前損益調(diào)整科目是嗎? 老師還是我報(bào)23年所得稅報(bào)表的時(shí)候去更正21年那個(gè)報(bào)表這樣一起去,雖然有滯納金,這樣風(fēng)險(xiǎn)是不是能小一點(diǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在去更正21年能不能有風(fēng)險(xiǎn)在里面,有點(diǎn)擔(dān)心(因這個(gè)業(yè)務(wù)不好,當(dāng)時(shí)也不明白,不知道,應(yīng)該納稅調(diào)增) 現(xiàn)在更改引起專管員的注視

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齊紅老師 解答 2022-12-17 11:02

你直接帶納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目三十藍(lán)填寫 這個(gè)不能保證沒(méi)有問(wèn)題,你可以去修改之前的也可以在明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整 是

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 11:04

老師如果是明年匯算清繳的時(shí)候去調(diào)整,也是得改2021年的更正報(bào)表是嗎 還是在2022年報(bào)表上更正

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 11:05

是直接做2022年匯算清繳的時(shí)候,順道更正2021年的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2022-12-17 11:06

直接在2022年的匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 11:10

那實(shí)際業(yè)務(wù)是21年的,在22年里面調(diào)整,正常如果更正21年的報(bào)表的時(shí)候會(huì)有滯納金,因?yàn)槲疫@里面得交所得稅 我22年的賬載金額和納稅金額及申報(bào)個(gè)稅都是相符的,如果把數(shù)據(jù)調(diào)增了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-17 11:14

你好可以的可以的,

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快賬用戶4993 追問(wèn) 2022-12-17 11:15

非常感謝老師的耐心解答(只因自己的業(yè)務(wù)不好,也沒(méi)有地方問(wèn),不敢問(wèn)專管員),非常感謝會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)平臺(tái),各個(gè)老師給我解決了很多的難題

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齊紅老師 解答 2022-12-17 11:15

不用客氣,周末愉快

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你好具體的啥業(yè)務(wù)的
2022-12-17
你好,同學(xué) 最好是反結(jié)賬到當(dāng)期做調(diào)整分錄,如下 借管理費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后修改當(dāng)年的審報(bào)表,會(huì)涉及滯納金
2024-04-30
不影響 這個(gè)以前年度損益調(diào)整月末,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去影響你的資產(chǎn)負(fù)債表,他不影響你的利潤(rùn)表
2022-12-23
同學(xué)你好 對(duì)的 2.這樣就行了
2021-02-22
你好,首先你22年發(fā)現(xiàn)此筆分錄無(wú)發(fā)票,就做了 借:預(yù)付賬款 557232 借:以前年度損益調(diào)整-557232 這個(gè)分錄是沒(méi)錯(cuò)的,但是還應(yīng)該再做一個(gè)借利潤(rùn)分配557232 貸以前年度損益調(diào)整557232才對(duì),因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整也是損益類科目,期末是無(wú)余額的,然后你再收到發(fā)票按發(fā)票做了 借:主營(yíng)成本 557192.18 進(jìn)項(xiàng)稅:72434.98 貸:預(yù)付賬款 629627.16這個(gè)分錄也沒(méi)有問(wèn)題,所以問(wèn)題應(yīng)該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
2022-06-14
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