那你另外的30%就是放到職工福利費進行處理的。 借,銀行存款70 應付職工薪酬30 貸,主營業務收入100 借,x費用30 貸,應付職工薪酬30
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產,想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產,想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
老師們,我在一家家族企業工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務行業,我這半年時間里已經把這公司內部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度,但問題是這個公司現在租的是個人住宅樓,所以財務部與結算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務總監是老板的親侄子,卻是一個非會計專業的人,而且他不止監管財務部結算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結算,這么多年公司已經換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務總監上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內部人員預支出去的錢無人及時要票,累計現在近600多萬的預支款,好多都聯系不上,既要不來錢也要不了發票,于是他就找外掛人員或者自己內部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發票,公司承擔稅金,讓后把錢轉給這些人再讓他們轉到出納那邊就是所謂的內賬
某公司經營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產,2050年12月,該公司計提與酒店經營直接相關的酒店,客房以及客房內的設備家具等折舊180000元,酒店土地使用權攤銷費用70000元,經計算,當月確認房費,餐飲等服務含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉銷法)?h**:向恒通商貿有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發票等結算憑證已收到,貨款已經支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
您好老師 我想問問,公司自己的咖啡店日常搞活動打折,比如打七折,員工當時付了70%的錢,剩下30%是公司行政月度提付款單和咖啡店結算,那這30%的費用財務入賬 是不是可以入到“員工福利費”下面呀?或者其他更好的財務處理方式?
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
老師,請問我的固定資產去年購買100萬,每年會計上折舊是20萬,去年我是一次性折舊的,今年匯算清繳需要調增了,我需要調增多少,以后每年都需要調增多少?
購買銀行理財產品需要交印花稅嘛?
請問老師這個分錄怎么寫
剛入職 一家消防工程公司 他們家還有一家門窗公司 前期會計一直放在一起記賬 門窗廠發生的業務記往來 消防正常記主營業務收入 后期會計把門窗廠的業務直接記到了消防的主營業務收入 這樣可以嗎 我應該按照哪個做
老師付的車險怎么做分錄,能做一下嗎
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
請問一般納稅人光伏發電賣電公司,缺成本票了,現在開進材料票來怎么做分錄
老師您好,請問收到保險公司的退費怎么做賬?
增值稅 企業所得稅 和 個人所得稅 又應該怎么處理呢?增值稅是按公允價值100繳納是嗎?30%部分視圖銷售?企業所得稅也是按公允價值100繳納是吧?個人所得稅怎么處理呢?
增值稅就按照100來計算就行了呀。
你這個30塊錢就并入工資薪金繳納個人所得稅。
企業所得稅也是按100申報繳納是吧?因為主營業務收入是按100確認的是吧?
對的,企業所得稅是按照100個收入來處理的。
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快