可以的,可以這么做的
老師你好,我們小規模納稅人,因為普票5%開成了3%所以今年前幾個月的發票在12月沖紅重開,現在申報增值稅正負相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報呢
老師,您好,咨詢您一個問題,去年我們給客戶開了發票稅率是1%的,現在他要求退回來重開,因為今年從4月1日開始,小規模開發票不是就免稅了嘛,(那我在紅沖這一張發票的時候,稅率是開1%,還是開免稅呀)
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發票,實際上是把稅率寫錯了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現在如果沖紅還必須去稅務局嗎,需要改2年的申報表嗎
2022年12月開了一張普票給客戶,2023年2月退回喊重開發票,要專票才能報銷,但是去年12月稅率是免稅,今年開稅率是1%,我把去年那張發票紅沖了,是不是不能開專票啊,只能重開稅率1%的發票
你好,去年12月開了一張免稅普票,結果會議延期到今年2月,我們是小規模納稅人,今年2月把12月那張免稅普票紅沖了,重開1%稅率的專票,因為實際發生時間是今年2月,就沒有按照免稅重開,這樣是正確的嗎
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
老師:我們是一家私立醫院,病人就餐免費,還需要交增值稅嗎?該怎么做會計分錄?
這樣第一季度的增值稅申報表,就會出現收入和稅額不一致,出現稅多交幾百塊,其實就是因為沒有重開免稅發票,而是開的1%稅率發票,這樣沒有問題吧,因為專管員再問我,為什么不是收入*1%稅率=應交稅額
對的,是的,因為你開專票需要正常交稅。