不需要 之前的不修改的
甘老師你好,請教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發票但是開成稅率3%了,當時也扣稅了,今年發現開錯后和稅務局溝通直接把申報表改了,就等于沒有交過這個稅額,現在我把開錯的那張沖負數了,那申報表要填嗎
我這邊之前開了一張普票是稅率1,后來發現有錯誤就紅沖重開(重開日期是5.27),但是6月稅務局通知我這張票開錯了應該要開免稅,那這個月的季報關于稅率1和免稅之間的差額我應該要注意什么呢?假如說本來我這個季度只開了70000,但是開免稅之后實際銷售金額是70005.99,實際銷售稅額是-5.99,那我在申報的時候是怎么去申報呢?
老師,您好!請問2021年開了一張發票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
老師,您好!請問2021年開了一張普通發票,對方單位說找不到了,后來又找到這張發票了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現在有個問題,增值稅申報表跟開票系統里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
你好,小規模納稅人,2022年11月份開了兩張專用發票,3%的稅率。加上兩張電子普通發票免稅的。然后本來是要作廢的,忘記作廢了。現在2023年發現了,本來想沖紅。但是這家企業第一季度不開銷賬發票。如果沖紅報表是負數又不行。請問現在要怎么處理。去年專用發票是3%,今年是1%稅率也不一樣。
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?