沒有,就如果說你本期你本身總共的銷售額沒有超過45萬,你直接按照免稅銷售額填寫就行了。
老師好 我們單位之前的會(huì)計(jì) 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對(duì)方開了發(fā)票 請(qǐng)問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個(gè)交過的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師你好,我們小規(guī)模納稅人,因?yàn)槠掌?%開成了3%所以今年前幾個(gè)月的發(fā)票在12月沖紅重開,現(xiàn)在申報(bào)增值稅正負(fù)相加變成了免稅銷售額,再加上之前有2%免稅實(shí)際只交了1%的稅,這種情況該怎么申報(bào)呢
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問,我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
老師好,能提供一個(gè)帶有公式計(jì)算個(gè)稅工作表模板嗎?每個(gè)月更新月份及工資,個(gè)稅自動(dòng)生成,謝謝
老師你好,25年季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有一次個(gè)人所得稅沒有計(jì)提,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)了,怎么做賬務(wù)處理呢?
親愛的老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤(rùn)放哪資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
老師,我問下對(duì)方客戶給了定金,需要開票,貨還沒發(fā),可以開票給他嗎?還是寫個(gè)單據(jù)?
老師請(qǐng)問:工商年報(bào)中工資填應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?社保填公司部分還是實(shí)際繳納的
請(qǐng)教老師 ,科目余額表的預(yù)付賬款金額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致,是什么原因??
老師你好,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,本年利潤(rùn)放哪里
11月末,企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)990000元,營(yíng)業(yè)外收入40000元,營(yíng)業(yè)外支出20000元,投資收益100000元,11月份利潤(rùn)表中“利潤(rùn)總額”項(xiàng)目應(yīng)該填列多少元?
老師,年采購額是到貨的嗎,可以用已開票為到貨嗎
4,12月末,企業(yè)應(yīng)付票據(jù)總賬貸方余額400000元,應(yīng)付賬款總賬貸方余額500000元,其中,應(yīng)付賬款——A 公司貸方余額2500000元,應(yīng)付賬款——B公司借方余額2000000元,預(yù)付賬款總賬借方余額300000元,其中,預(yù)付賬款—C公司借方余額500000元,預(yù)付賬款—D公司貸方余額200000元,壞賬準(zhǔn)備—預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備貸方余額4400元。12月末,資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付款項(xiàng)”“應(yīng)付票據(jù)”“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目分別填列多少元?
這種情況不用補(bǔ)稅嗎?
正常來說這是要補(bǔ)稅的吧
不用,因?yàn)槟銠n期的話,沒有超過45萬就可以享受免稅啊。
我們稅率開錯(cuò)這樣的情況也不用補(bǔ)交嗎?
比如沖了145萬1%的票,現(xiàn)在紅沖以后145萬開5%,這種情況不需要補(bǔ)交?
你的意思就是說你之前是開了1%,你本期把1%沖銷了,然后重新開了5%嗎。
是這樣的
那你這個(gè)你就不應(yīng)該填寫在免稅銷售額。你把這個(gè)5%的要單獨(dú)填寫在那個(gè)5%的銷售額里面。
那我紅沖的發(fā)票怎么填寫
如果說你不考慮這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,你的,你的整個(gè)銷售額超過了45萬沒有
都超過了
那你現(xiàn)在在你的那個(gè)第一行第二行,第三行這個(gè)部分,這個(gè)正常的銷售里面填寫率不包含5%的銷售額,然后在那個(gè)5%的銷售額里面填寫的5%的發(fā)票部分去進(jìn)行申報(bào)。
什么意思?就是紅沖的部分不要管嗎?直接按5%的去申報(bào)
因?yàn)槟銢_紅,你是充了1%的部分,所以說這一部分直接在你的123行填寫,另外你重新開的5%的單獨(dú)的。
可是紅沖以后是負(fù)數(shù),這樣正負(fù)相抵不是沒有了
比如,負(fù)數(shù)30萬。正數(shù)1%的82萬,5%的30萬。 1部分銷售額填寫52萬,5%銷售額填寫30萬
但是我們想當(dāng)于把之前的1%的全部紅沖了,那現(xiàn)在第一行就是負(fù)數(shù)了不是嗎?
填寫負(fù)數(shù)是申報(bào)不了的,那你就直接填零。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快。