您好,預繳的時候也可以享受的。
實操中,深圳浩博電子這套賬,代開了一張發票,不含稅金額48000,稅金1440,為什么只交了增值稅和城建稅,而沒有繳納教育費附加,地方教育費附加呢?我看底下解析說,月不超10,季度不超30,可以免征教育費附加,地方教育費附加,由于這個季度沒有超過30萬,可以不交,但是我代開專票的時候并不知道自己這個季度到底會不會超過30萬,我又不是只有季度末才去代開專票的。
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費附加和地方教育附加的政策,那如果有一個季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個季度還免教育費附加和地方教育附加嗎?
老師,早上好,請問一下,月度不超過10萬享受附加稅教育費減免的政策的,那比如我是辦異地經營,然后本項目不超過10萬,但是整個企業是超過10萬,那預交的時候,附加稅到底享受還是不呢
你好老師3個問題, 月納稅銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)的繳納義務人,免征教育費附加、地方教育費附加。 1、 這個納稅義務人是包含小規模和一般納稅人對嗎? 2、 如果3月份銷售額沒有超過10萬 ,1-3月份季度超過30萬了 ,那三月份交不交教育費附加和地方教育費附加? 3、這個優惠政策延續到什么時候?
老師,我想請問一下就是我司是一般納稅人,每個月開票幾十萬左右,但是上個月只開了6萬的發票,然后申報增值稅附加稅,教育費附加和地方教育附加顯示減免了,但是有感嘆號在,所以那個條例(按月納稅的銷售額不超過10萬的納稅人免征)我能享受嗎?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,我們借的現金,存到公司賬戶,有五六筆了,存進去用途時間借款,有啥需要注意的風險嗎?
老師您好,我25年以前是小規模納稅人,現在是一般納稅人,23年12月份我沒開藍字發票,但是紅沖了23年6月開的721360.38元的發票,當時申報增值稅的時候跟稅管員協商了因為23年最后一個季度都沒有開藍字,只是紅沖了, 所以就沒填紅沖負數的數字,就把23年4季度增值稅按零申報了,然后24年第一季度申報的時候開了藍字1185475.73元,申報的時候跟又跟稅管員協商把紅沖的那一部分收入721360.38元減去,也就是實際申報了478821.69元,現在我的問題是我做24年匯算清繳,然后我的增值稅24年申報的的年末累計數就成了4969732.58元,但是我的電子稅務局顯示的還是5676386.62元,這中間有個差額也就是剛好沖掉的那部分721360.38元,老師我這種情況應該按那個 收入申報合適呢
老師,公司租個人的房子當宿舍,交的水電費金額有點大,開不了公司發票,需要怎么處理?做賬好呀?
老師,別人幫我們代申報車輛購置稅,我們需要提供什么給他
老師,請教下問題,勞動法里的,如果公司沒有跟員工簽訂勞動合同,是不是可以索賠賠償金,每個月都需要支付雙倍工資?比如在這家公司上班8個月,是不是這樣算8個月的兩倍工資呢?
你好 公司需要付185132給甲方 但是其中有30820已經算了往來了 剩下154312對方開票我們付款的話 我們的進項又會比185132的銷項少 要開多少才能把稅差和金額差剛好平掉呢
紙質賬 ,發票附在支付憑證后面還是附在成本錄入后面
老師,生產線領用了。進銷存表匯總不應該有生產已領用的數量了吧。我們公司是廣西庫存原材料倉A物料有1000,深圳原材料倉有500,生產已領料1500,現在進銷存匯總表顯示結余庫存是3000,應該是2500吧
老師,這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息,不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎?如果包括,(1)那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。(2)關聯企業之間借款利息,限額扣除,也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別?
那不是預交的那部分,會不會要補這份差額回來,畢竟整體是超過10萬了
對,你超了肯定是要補的。
那就是其實就是等于不享受,只是預交的時候先減免,到了整體申報的時候,又補回來,是這么理解嗎
對,沒錯的,就是這么理解的