你好,是可以通過反結賬,做相應明細科目調整的?
小規模季度開了120萬,借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費—未交增值稅,可以嗎?沒有應交稅費—應交增值稅這個科目,需要添加一個還是用 應交增值稅—未交增值稅也可以
您好老師,小規模1季度的銷售收入是應交稅費未交增值稅,季度沒有結轉增值稅,我可以在4月結賬嗎?,稅已經報了
老師,如果小規模企業,在2季度,會計科目應交稅費應交增值稅寫成了應交增值稅預繳稅費,已經季度申報了,3季度還可以通過財務軟件 反結賬 去修改成應交稅費應交增值稅嗎?
老師,如果小規模企業,在2季度,會計科目應交稅費應交增值稅寫成了應交增值稅預繳稅費,已經季度申報了,3季度還可以通過財務軟件 反結賬 去修改成應交稅費應交增值稅嗎?
公司是小規模納稅人,一個季度報一次稅。 現在已經確定這個季度超過50萬,需要繳增值稅, 怎么去計提10,11,12月的增值稅呢? 按以下方式做賬正確么? 借:應交稅費—應交增值稅—未繳納 貸:應交稅費—應交增值稅
老師,員工墊付的采購款,是填費用報銷單,還是采購付款申請單呢報銷單費用報銷單不是一般入費用的嗎感覺有點怪
老師,工商年報里面有這個企業即時信息申報,意思是如果公司收到實收資本得要20個月工作沒日內填寫這個表?變更注冊資本,改變每個股東持股比例也要填寫嗎
企業招殘疾人可以少交殘保金,還有什么稅嗎
老師,昨天很多同事這么認為的,我這么在群里說合不合適?對于你們昨天說的鋁扣板項目提供虛假審計報告的最終結論認定為不合規,在專家和甲方認可的情況下,請問不合規的依據是什么?那一條說了審計報告必須備案,不備案就不合規?合規不合規,建議謹慎定論。
老師,小規模,15人,企業所得稅按多少繳納,例如利潤10萬,應該交多少?
工商年報,23年沒有海關年報,24年有海關年報,是不是說明是24年開通的海關呀?
個體戶可以開增值稅發票嗎
請教,物業企業,代收代繳水費簡易征收水費稅率全按3%算收入和成本對嗎?普通發票也按3%算稅入賬嗎?比如這份發票怎么入賬呢
工業制造企業,計提工資時不同部門的工資需要按工時分配分開做工資表嗎?
尚未做匯算清繳,發現24年有一筆30多萬的免增值稅收入未入賬,現在補做,是調整第四季度報表和增值稅申報表,補四季度印花稅和水利建設基金,匯算清繳按調整后的報表填報嗎?發票2025年5月才會開出,2024年增值稅報表填入未開票收入,2開票當月沖回放到開票收入,是這樣嗎?
但是之前季度申報給稅務局的資產負債表什么的,就錯了,也沒關系吧?
你好,是賬務處理的明細科目錯誤,金額沒有錯誤就沒有關系的?
小規模企業月末增值稅沒有繳納,怎么做會計分錄呢
小規模企業財務軟件自動結轉,帶出來,借,應交稅費未交增值稅轉出,貸:未交增值稅,那這個會計分錄給他刪除嗎?另外,上季度已經申報了,那我現在還能通過返結轉來修改會計分錄嗎?上季度有筆收入,但當月沒扣增值稅,次月才扣的,小規模月末不知道怎么做會計分錄了
就是不改金額的話,可以修改上季度會計科目是吧?那要是會計分錄都錯了能刪除嗎上季度的會計分錄?
你好,小規模企業月末增值稅沒有繳納,不需要做結轉分錄。 次月繳納的時候,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款 反結賬之后,可以修改明細科目,不需要修改金額(因為金額沒有錯誤)