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公司是小規模納稅人,一個季度報一次稅。 現在已經確定這個季度超過50萬,需要繳增值稅, 怎么去計提10,11,12月的增值稅呢? 按以下方式做賬正確么? 借:應交稅費—應交增值稅—未繳納 貸:應交稅費—應交增值稅

2023-12-22 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 17:16

你好,增值稅不需要計提,借銀行 貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅 繳納,借應交稅未應交增值稅貸銀行放款。

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快賬用戶5205 追問 2023-12-22 17:22

確認收入時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—應交增值稅 需要交增值稅應該就需要計提附加稅吧 計提稅金及附加: 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 ……… 繳納增值稅的時候: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 ,那我有一個問題, 應交增值稅和未交增值稅,如何對沖的?

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快賬用戶5205 追問 2023-12-22 17:25

交增值稅的時候,不應該是: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-12-22 17:25

你好,你交稅的分錄不對,借應交稅費應交增值稅,貸銀行 未交增值稅征是一般納稅人采用的。

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你好,增值稅不需要計提,借銀行 貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅 繳納,借應交稅未應交增值稅貸銀行放款。
2023-12-22
您好!是的,分錄可以這樣。但是第三部其實可以不用
2023-03-22
在小規模納稅人的財務報表中,“應交稅費 —— 轉出未交增值稅” 的金額一般不在單獨的某個特定科目中直接體現。 “應交稅費 —— 轉出未交增值稅” 是一個過渡性科目,其作用是將應繳納的增值稅從 “應交稅費 —— 應交增值稅” 等明細科目中轉出,以便核算未交增值稅的金額。 在資產負債表中,小規模納稅人的應交稅費一般在 “應交稅費” 項目中列示,該項目反映企業按照稅法規定計算應交納的各種稅費,包括增值稅、消費稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設稅、房產稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費附加、礦產資源補償費等。但資產負債表中的 “應交稅費” 項目通常是一個匯總金額,不能直接看出 “應交稅費 —— 轉出未交增值稅” 的具體金額。 在利潤表中,增值稅一般不直接體現,因為增值稅是價外稅,不影響企業的利潤
2024-10-18
你好,小規模納稅人不需要結轉
2021-03-03
同學你好 小規模納稅人計提增值稅時貸應交稅費-應交增值稅
2023-06-12
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