你好,增值稅不需要計提,借銀行 貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅 繳納,借應交稅未應交增值稅貸銀行放款。
小規模在做內賬時沒計提增值稅 借:應收賬款貸:主營業務收入 季度末發現超標了是不是要做借:主營業務收入貸應交稅費-應交增值稅 ? 次月繳納時借應交稅費應交增值稅還是管理費用-增值稅?
小規模納稅人開普票一個季度如果沒超45萬,就不用繳增值稅啊,那么貸方的應交稅費-應交增值稅,怎么處理?
小規模納稅人一季度的收入(貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額),增值稅未結轉。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額嗎?
公司是小規模納稅人,一個季度報一次稅。 現在已經確定這個季度超過50萬,需要繳增值稅, 怎么去計提10,11,12月的增值稅呢? 按以下方式做賬正確么? 借:應交稅費—應交增值稅—未繳納 貸:應交稅費—應交增值稅
月底是不是要把提的增值稅,做個結轉,通過借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-未交增值稅?那我忘記操作這個程序了,是小規模納稅人,能不能一個季度結束做一個分錄?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
確認收入時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費—應交增值稅 需要交增值稅應該就需要計提附加稅吧 計提稅金及附加: 借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 ……… 繳納增值稅的時候: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 ,那我有一個問題, 應交增值稅和未交增值稅,如何對沖的?
交增值稅的時候,不應該是: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款
你好,你交稅的分錄不對,借應交稅費應交增值稅,貸銀行 未交增值稅征是一般納稅人采用的。