借:存貨等 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
1、賬上已經做了轉出的進項,但是發票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師您好,請問供方多開了一張發票,我們是購貨方,我這邊退稅認證里確認勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負數的發票,供方負數的發票需要寄給我嗎?我這邊做賬時怎么做?需要做進項稅額轉出嗎?是退稅認證的,不是抵扣認證
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數發票,報稅時我發現我們進項待抵扣的是已經抵扣了,做了進項轉出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
您好老師,10月份勾選認證了一張專票,做賬時才發現這張票是招待費的發票不能抵扣,怎樣做轉出?平時做賬專票都是先進待認證進項的,發票認證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認證進項稅,轉出怎么寫分錄?
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發票給我們開回來了,開回來的發票 我們抵扣了進項 這個賬怎么做賬才對呢?
你好,建行對公轉個人跨行轉賬,過了24小時了還沒到賬,是被退回了嗎?
員工給公司造成重大損失,扣款如何在工資中標注扣款明細
注銷公司,從開公司起就開過幾次發票,現在注銷公司需要什么流程和資料啊?要做賬嘛?
老師,沒明白5月份的一人一號
你好,老師,我們去年認定下來高新技術企業了,那么年度匯算清繳表里面的高新優惠明細表必填嗎?
基層群眾自治組織特別法人怎么報企業所得稅稅,是按民非的報還是企業
非常感謝老師的耐心指導,總結的非常到位用心,必須好評,請問第二年的40元崗位津貼我可以不明說,用相關補貼代替嗎
以前銷售給客戶的,現在客戶退回了,但我現在無法開出紅字銷項發票了。我賬務處理怎么做?納稅調整項目明細表怎么填?
跨境電商需要交關稅嗎
老師您好,新建賬套,生產成本的期初期末數都沒有,本期累計數需要建到里面嗎,影響資產負債表嗎
那如果是現在讓對方重新開普票,商品不退,怎么做,借方那里寫什么科目?發票是8月的發票,我們也是在9月報8月的稅時勾選后才發現的就做了轉出了
開普票不用重新做賬,金額又沒差異
不是我是說假設,8月沒有重新開,那做了進項稅轉出不是要重新做一筆分錄嗎?借方是什么?貸方是進項稅轉出
就是我寫的那筆分錄。有什么疑問嗎?
你寫了存貨等?我之前入了管理費用那里,我借方再寫一個借管理費用貸進項稅轉出嗎?,那管理費用在借方,那里不是重復了嗎?
轉出的金額僅僅是增值稅部分,又不是全部哈