同學,你好 年中建立賬套,建議累計數要填
老師好!建賬完發現有幾個科目的本年累計借方和本年累積貸方有數,但期末是沒有數的,這個一定要補錄進去嗎?對后期利潤表和資產負債表有影響嗎
老師,期末我的資產負債表總計年初數+利潤表本年累計數不等于資產負債表期末數,請問這個勾稽關系對嗎,都會有什么原因造成的
#提問#老師好,接著11月的數據,在12月新建賬套,科目余額表資產和負債的期末余額都錄到期初數據中,本年利潤也錄入了,那么所有者權益的累計借方和貸方數要錄入嗎
您好!老師,請問9月份建賬的培訓公司,填資產負債表時,年初數是不是都是填0(建賬那個年度每個月的資產負債表年初數都是0吧?),然后資產負債表的期末數就要加上往期的,對嗎?可以說下年初數和期末數的區別嗎?
老師請問,合作社有一套稅務賬,如果我想把資產負債表的數據直接移到新建的賬套可以嗎?新建賬套是做農民專業合作社成員賬。如果可以移是不是就是資產負債表的期末數據直接移到新建賬套的期末初數據?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
我按照科目余額表,就生產成本沒有建上,軟件重分類后和原來會計報的季度報表對不上,這個生產成本會對它造成影響響嗎,利潤表是可以對上的
同學,你好 一般沒有影響的
如果是原來的財務把1季度的財務報表報錯了,怎么處理啊
同學,你好 更正申報