你好對的 是這么做的
老師 。您那邊了解稅務年度匯算填寫高新年報我A107041高新技術企業優惠情況及明細表
公司2021年11月才發高新技術企業資格證書,那申報2021年度匯算清繳時,要填高新技術企業優惠明細表嗎
公司是2018年7月取得高新技術企業資格的,那么在2022年5月申報2021年度匯算清繳時需要填報《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》嗎
老師你好,我公司去年申請的高新企業,但是在今年才發證,在做去年匯算時要填表高新技術優惠表嗎
你好,老師,我們去年認定下來高新技術企業了,那么年度匯算清繳表里面的高新優惠明細表必填嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
去年是申請中,那么沒有填這個表,只是填寫了研發加計扣除那個表
24年認定下來了需要填寫 不一樣
那收入那里怎么填寫呀,我們賬上沒有單獨的這個產品的收入,都費用化了呀
不能吧 高新認定里面有規定 近一年高新技術產品(服務)收入占企業同期總收入的比例不低于60%;
我們是去年12月份認定下來的,最后的研究成果是全部費用化的
你好,那你填寫0,按照實際來填寫。
那我25年需要有高新產品收入嗎
需要有 24年也得有才對