你好,你看下你們是不是有明妃組織證書?如果有的話按照民非組織。
老師,我們上期申報是小微企業,本期申報是非小微企業。14列有個特定業務預繳(征)所得稅額之前好像自動彈出的是20%小微企業的減免稅,現在按非小微企業申報也無法更改,請問應該怎么申報呢?
自然人A和法人企業B注冊成立了有限合伙企業C,以有限合伙企業C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業B申報繳納企業所得稅?是由合伙企業的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業代為申報扣繳?如果法人企業B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師,基層群眾性自治組織特別法人統一社會信用代碼證書是和企業的營業執照作用一樣是嗎?開票是要按照上面的名稱開?如果少開了省市名稱保留后面的名稱開可以嗎
老師,小規模納稅報稅學習里面,民間非營利組織的企業所得稅中免征企業所得稅861500是怎么計算的?
非居民企業自行申報企業所得稅的流程是怎么樣的
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
是基層群眾性自治組織特別法人統一社會信用代碼證書
你好 可以看下這個
證書是這個
是啊,就是這一個的。
屬于民非嗎
對的是的屬于符合屬于符合。