就是9月份開票的時候不符合收入確認條件是這樣的。
8月付費用,9月發票發票信息納稅識別號開錯了,10月重新開了正確的過來,8月份入賬,怎么做賬?借:其他應收款 貸:銀行存款,還是直接入費用:借:管理費用 貸:銀行。10月份收到正確的發票的時候:沖紅8月份的借:管理費用 -1000 貸:銀行,借:管理費用 貸:銀行,還是借:管理費用 貸:其他應收款。
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
老師,我們是非營利組織小規模納稅人,6月份開了普票給會員收會費,6月的記賬是借應收賬款,貸會費收入。8月份銀行收到會費回款,怎么確認收入呢?分錄怎么寫?
老師我們8月份收到一筆技術開發費,8月份借銀行存款貸預收賬款,9月份開的6%增值稅發票,由于收第一筆款未達到收入確認條件,不能確認收入。9月份我需要怎么做賬
商業管理公司,今天收了一年房租.租賃期為2024.9.17一2027.9.16為3年,現在收了1年房租,是現在開發票分錄,借:銀行存款 貸:預收賬款一租賃費 應交稅費一應交增值稅嗎?增值稅是開發票就確認嗎?到9月份確認收入借預收賬款一租賃費,貸主營業務收入嗎?9月份確認是一個月收入還是半個月收入?
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業外收入,那進項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔保公司做擔保,交了1萬的擔保費,這個擔保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結轉損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產總額3500萬,一年的營業收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產負債表和利潤表有哪些勾稽關系呢?領導讓調整二表,我不知道要如何調整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?
對,能不能把充回預收賬款,稅額的那部分
你好? ?借 預收 ,貸應交稅費??