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請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應收款—房租。 本月我收款的賬務處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應收款-45000(11月房租) 預收賬款-房租 233944.95 應交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:其他業務收入 46788.99 貸:預收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
【多選題】 某企業為增值稅一般納稅人,出租設備一臺,假設租賃業務并不是該企業的主營業務,且預收的租金收入均不含增值稅,預收租金時開具增值稅專用發票。下列各項中,關于該企業預收承租單位款項時,以及在租賃期內的會計處理正確的有( )。 A.預收租金:? 借:銀行存款? 貸:預收賬款 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) B.預收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負債 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) C.每月末確認租金收入:? 借:預收賬款 貸:其他業務收入 D.每月末確認租金收入:? 借:預收賬款 ? 貸:其他業務收入 ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額
1、某企業為增值稅一般納稅人,出租設備一臺,假設租賃業務并不是該企業的主營業務,且預收的租金收入均不含增值稅,預收租金時開具增值稅專用發票。下列各項中,關于該企業預收承租單位款項時,以及在租賃期內的會計處理正確的有()。A.預收租金:借:銀行存款貸:預收賬款應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)B.預收租金:借:銀行存款貸:合同負債應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)C.每月末確認租金收入:借:預收賬款貸:其他業務收入D.每月末確認租金收入:借:預收賬款貸:其他業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費 等到6月份確認收入時:借:預收賬款 25萬 貸:主營業務收入 25萬 每個月都按此確認 這樣可以嗎老師 謝謝!
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
高新企業稅收優惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業匯算清繳基礎信息表,如果企業選擇了適用【小企業會計準則】,108采用一般企業財務報告格式(2019年版),選 :否
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
您好,收款可以全部計入預收,等到開票時再貸應交增值稅和收入
9月確認半個月收入,開半個月的票
現開了一年的票,怎么做賬?
您好,按照開票金額計入應交增值稅和收入科目
開一年的票是到明年8月,一次性記入收入嗎?現在是收了一年的錢,老師請問該怎么開票和做賬?麻煩寫下,謝謝!
您好,最好是按照租期開票,比如每隔一個季度開一個季度的票,做賬收入就跟開票的金額一致,如果開票金額比實際租金多,也按開票的來確認收入