同學你好 這個按照發票來就可以
老師,9月預收10月租金是借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 10月份確認收入借:預收賬款 貸:其他業務收入 9月收到9月租金借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 這樣對嗎?
老師,我們公司是做教育培訓的,收到學費可以做預收款分攤到每月確認營業收入,那怎么確認每月的稅金和結轉營業成本呢? 1借:銀存存款 貸:預收賬款 2借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金 3借:主營業務成本 貸:?
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應收款—房租。 本月我收款的賬務處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應收款-45000(11月房租) 預收賬款-房租 233944.95 應交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:其他業務收入 46788.99 貸:預收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
老師你好。 我們是外貿企業 4月收到預付款 借:銀行存款 貸:預付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認主營業務收入 借:預付賬款 應收賬款 貸:主營業務成本 這樣可以嗎?
老師您好,請問我公司出租房產,合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預收賬款12萬,應交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預收做收入,分錄是借:預收賬款2萬,貸:主營業務收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權責發生制確認收入納稅調整明細表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發費用要不要填了,企業虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關門的狀態了,那我要怎么做,
老師,企業所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
按照發票來我們可是一次性開具的150萬發票
同學你好 按月來開發票就可以
對方是個上市企業 租金上打租 而且支付時一次性就是半年的租金
我們給對方開具的發票也是半年的租金收入發票
也就是增值稅是按發票來繳納的 所得稅是否按月確認收入再繳?不然沒有成本可抵呀
同學你好 對的 是這樣的哦