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老師您好,請問我公司出租房產,合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預收賬款12萬,應交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預收做收入,分錄是借:預收賬款2萬,貸:主營業務收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權責發生制確認收入納稅調整明細表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!

2022-05-11 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-11 10:46

你好不需要的,就是按月確認收入一樣填寫就可以的

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你好不需要的,就是按月確認收入一樣填寫就可以的
2022-05-11
同學你好,23行填未完工的是1000萬(5000萬減21、22年的4000萬),24行預計毛利100萬,那22行=24-25=100萬 27行=6500萬,28行=650萬,29行=300萬,那26=28-29=350萬 則21=22-26=-250萬
2023-12-21
企業所得稅是按照租賃期分攤來確認收入的,不存在調整
2022-11-09
最后一個不對,借銷售費用貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增2萬。
2025-03-04
你哈,學員,稍等一下
2022-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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