您好,本月確認房租收入,借貸雙方反了
老師,9月預收10月租金是借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 10月份確認收入借:預收賬款 貸:其他業務收入 9月收到9月租金借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-簡易計稅 這樣對嗎?
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應收款—房租。 本月我收款的賬務處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應收款-45000(11月房租) 預收賬款-房租 233944.95 應交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:其他業務收入 46788.99 貸:預收賬款 —房租 467788.99 請問這樣處理可以嗎????
老師你好,公司2021年12月收到房租發票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對啊?
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費 等到6月份確認收入時:借:預收賬款 25萬 貸:主營業務收入 25萬 每個月都按此確認 這樣可以嗎老師 謝謝!
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發票時把之前計提的費用沖減,然后根據發票入賬: 借:管理費用-房租 負數 貸:其他應收款-東方公司 負數 按照發票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
老師你好,今年12月我收到房租款30萬,這次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已經確認了收入,申報繳納了增值稅,計入其他應收款—房租。 本月我收款的賬務處理: 借:銀行存款 30萬 貸:其他應收款-45000(11月房租) 預收賬款-房租 233944.95 應交稅費—增值稅 21055.05 本月確認房租收入: 借:預收賬款 —房租 467788.99 貸:其他業務收入 46788.99 請問這樣處理可以嗎????
您好,您的理解非常正確,沒問題
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持