摘要寫調(diào)整某月某號(hào)憑證就行的
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。對(duì)嗎分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 1000 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)已交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一已交稅金
老師,我們是小規(guī)模,開專票,之前會(huì)計(jì)記賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)收;結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金;交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金,貸銀存 。這樣銷項(xiàng)稅明細(xì)一直有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額,是不是丟了一步結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,如果不做這一步分錄,對(duì)不對(duì)
我們是小規(guī)模納稅人,之前代理記賬公司把應(yīng)該記在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅記成了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),我想調(diào)過來,怎么做
老師,我們是小規(guī)模納稅人,之前會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅計(jì)到了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,我想調(diào)過來,摘要怎么寫
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒收到錢,現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請(qǐng)教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊(cè)了一個(gè)分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯(cuò)發(fā)放),會(huì)計(jì)4月申報(bào)3月所屬期工資也申報(bào)錯(cuò)誤,直接申報(bào)了3月份工資(主體對(duì)應(yīng)用A公司申報(bào)),現(xiàn)查詢申報(bào)時(shí)間有差異是因?yàn)?024年漏申報(bào)4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報(bào)數(shù)據(jù)?2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調(diào)回到B公司?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那沒有開發(fā)票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問出口企業(yè)簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無法正常收匯。
好多筆呢,多年的賬,我寫調(diào)賬可以嗎
沒問題,直接寫調(diào)賬就可以