小規(guī)模不對的 需要重新建賬套重新設(shè)置才可以
老師,小規(guī)模小微企業(yè),之前會計(jì)做收入時(shí)增值稅都是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。支付時(shí)又是做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅。也沒有把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,今年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅-銷項(xiàng)一直有余額,我應(yīng)該做呢?能直接全轉(zhuǎn)了嗎
老師我想問一下,我們是小規(guī)模,我應(yīng)交稅費(fèi)科目做應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―小規(guī)模增值稅對不對?
請問我們是小規(guī)模,之前會計(jì)銷售時(shí),稅費(fèi)一直計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的,我現(xiàn)在需要修正過來不呢?
我們是小規(guī)模納稅人,我之前做的開票收入,都是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要不要調(diào)過來。應(yīng)該是做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅嗎。
我們是小規(guī)模納稅人,之前代理記賬公司把應(yīng)該記在應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅記成了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),我想調(diào)過來,怎么做
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我做個(gè)反向分錄不可以嗎?
不能 小規(guī)模增值稅科目不能設(shè)置三級 不用做銷項(xiàng)