你好 正確科目是應交稅費 應交增值稅?
老師,小規(guī)模小微企業(yè),之前會計做收入時增值稅都是貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅。支付時又是做的應交增值稅-未交增值稅。也沒有把銷項轉出來,今年應交稅費-應交銷項稅-銷項一直有余額,我應該做呢?能直接全轉了嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過30萬,免增值稅,都是未開票收入,做帳時分錄要不要做應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)?
請問我們是小規(guī)模,之前會計銷售時,稅費一直計入應交稅費-未交增值稅的,我現(xiàn)在需要修正過來不呢?
我們是小規(guī)模納稅人,我之前做的開票收入,都是應交稅費增值稅銷項稅額,現(xiàn)在要不要調過來。應該是做應交稅費簡易計稅嗎。
老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒有變過45萬,增值稅沒有轉入小規(guī)模減免。現(xiàn)在應交稅費應交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應交稅費減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉入減免,分錄要怎么做啊
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財務嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務招待費1000元,這個要調整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
但是我這上面弄這個科目,上面顯示說不是末級科目,弄不了。那之前用的那個銷項要調過來嗎
那你找你的軟件客服給你改一下。
應交增值稅銷項稅額不能刪除,顯示今年有業(yè)務,刪不了。
你今年就這樣用,明年你再改
好的。謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。