附加稅都是按實(shí)際繳納的為基數(shù)計(jì)提
老師,建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當(dāng)?shù)氐氖?個(gè)點(diǎn),預(yù)繳是7個(gè)點(diǎn),在申報(bào)附加稅時(shí)預(yù)繳的多了,報(bào)表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個(gè)點(diǎn)下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個(gè)點(diǎn)
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬(wàn),附加稅6000元,之前申請(qǐng)了增值稅留抵退稅2萬(wàn),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對(duì)附加稅也要退嗎?
老師,增量留抵退稅,之前申請(qǐng)退稅了,現(xiàn)在要繳納增值稅,繳納增值稅就會(huì)有附加稅啊。申報(bào)的時(shí)候附加稅卻又抵扣了,就是主申報(bào)表要交增值稅而附加稅表附加稅卻又抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這種是怎么回事呢?
老師,之前退過(guò)一次增值稅,這個(gè)報(bào)稅時(shí)交增值稅,但是附加稅把上次退增值稅該抵扣的附加稅抵扣了部分,媽這次附加稅的計(jì)提我是按照實(shí)際繳納金額計(jì)提還是說(shuō)按照這次交的增值稅為基礎(chǔ)計(jì)提呢?
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,這附加稅是按加計(jì)抵減后實(shí)際繳納的增值稅為基數(shù)計(jì)算,只把加計(jì)抵減的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是按加計(jì)抵減前增值稅為基數(shù)計(jì)算附加稅,然后將將同時(shí)加計(jì)抵減的附加稅與增值稅都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來(lái)西亞,報(bào)關(guān)單上面的境外收貨人寫(xiě)馬來(lái)西亞的收貨人,貿(mào)易國(guó)別寫(xiě)的是香港,可以正常退稅吧?
老師我們這個(gè)公司有問(wèn)題,我開(kāi)發(fā)票以后會(huì)受影響嗎
你好!老師,我想咨詢(xún)下這邊有一個(gè)小規(guī)模公司,客戶(hù)個(gè)人在網(wǎng)店買(mǎi)的貨物金額很小需要開(kāi)普通發(fā)票,可以公對(duì)私嗎?
老師,我暫估了a產(chǎn)品數(shù)量1,金額28318.58元,并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,但是現(xiàn)在拿回來(lái)的發(fā)票數(shù)量1,金額是18587.61元,所以我只能沖回暫估18587.61元,但是當(dāng)時(shí)我暫估了28318.58元多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,差額怎么調(diào)整呢
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷(xiāo)售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫(huà)紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴(lài)的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴(lài)的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
比如本來(lái)應(yīng)該交500元,抵扣部分后只用交150元,那我直接按照150元計(jì)提就可以了是嗎?
你好!是的。就是這樣了