按照抵減后的增值稅為基數計算營業外收入
關于加計抵減政策,附加稅是按照實際繳納的增值稅計算還是按照抵減之前的稅額計算?
增值稅加計10%抵減,附加稅應該如何計提?如何繳納?以哪個基數計提?還是和增值稅操作一樣,抵減的部分計入營業外收入
享受先進制造業企業增值稅加計抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應該把先進制造業企業增值稅加計抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
老師,先進制造業加計抵減增值稅金額記入營業外收入,那這部分抵減金額對應的附加稅要不要計算并且也一并算營業外收入?還是只要抵減的增值稅算營業外收入?
請問適用加計抵減的行業,附加稅是按照抵減前的增值稅還是抵減后的增值稅計算呢?繳納的時候又是怎么繳納呢
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
一般加計抵減的可以進營業外收入的哈
如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦
老師,您是說附加稅加計抵減的不用考慮,直接按照加計抵減后的增值稅為基數來計算附加稅再計提附加稅是吧?
是的,是這意思,以實際繳納為基數哈
老師,那就是說只把增值稅加計抵減的計入營業外收入,加計抵減的附加稅不用計入營業外收入,是這意思吧?
是的呀,不計入的哈 同學