同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我12月份應(yīng)交增值稅是47250.32元,可加計(jì)抵減額是10670.19,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 36580.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減10670.19 貸:銀行存款 36580.13 營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減政策 10670.19 這樣做對(duì)嗎
老師 加計(jì)抵減的分錄這樣做對(duì)嗎 ?第一步計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -加計(jì)抵減 第二步轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來計(jì)提增值稅,而不是進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
增值稅加計(jì)10%抵減,附加稅應(yīng)該如何計(jì)提?如何繳納?以哪個(gè)基數(shù)計(jì)提?還是和增值稅操作一樣,抵減的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減增值稅金額記入營(yíng)業(yè)外收入,那這部分抵減金額對(duì)應(yīng)的附加稅要不要計(jì)算并且也一并算營(yíng)業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營(yíng)業(yè)外收入?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
入庫(kù)單1190 實(shí)際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)不
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人,是不是包工包料要開9%,清包工勞務(wù)開3%或1%?
生產(chǎn)性企業(yè),總公司統(tǒng)一采購(gòu)原材料,款也是總公司付的,最后供應(yīng)商把發(fā)票開給了總公司,請(qǐng)問分公司的原材料要如何做賬?附件是什么?
13.2021年4月1日,某企業(yè)向銀行借入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款1000000元,期限為6個(gè)月,年利率為4.5%,本金到期后一次歸還,利息按月計(jì)提、按季度支付,假定6月30日收到收到計(jì)息通知。下列各項(xiàng)中,該企業(yè)6月30日支付利息的會(huì)計(jì)處理正確的是
農(nóng)業(yè)機(jī)耕費(fèi)免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進(jìn)來,在做匯算清繳的時(shí)候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費(fèi)4元 怎么做分錄