你好,抵扣不了增值稅,但是你可以差額交稅。
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項(xiàng)目開具3%的普票給對(duì)方,收到一張?jiān)擁?xiàng)目的增值稅專票(勞務(wù)發(fā)票),請(qǐng)問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡易征收,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
老師請(qǐng)問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
老師我們是一般納稅人建筑企業(yè),勞務(wù)包清工,我們可以開簡易計(jì)稅百分之3,開出去就不能用任何發(fā)票來抵扣了是吧,全額交稅
老師好 。我是 一般納稅人。 給對(duì)方開具了 3%的【建筑服務(wù)*工程服務(wù)】普通 發(fā)票 。請(qǐng)問 如何 計(jì)算 需要繳納多少的企業(yè)所得稅呢 。感謝老師 。
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,新成立小規(guī)模納稅人,怎么樣進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)拆分。主營業(yè)務(wù)是體育場館服務(wù),羽毛球,乒乓球,籃球培訓(xùn)。儲(chǔ)值打球。接團(tuán)建,比賽。
老師,就我新到了一個(gè)企業(yè),是賣奶茶粉的,庫存不是很準(zhǔn),開單的時(shí)候怎樣知道某個(gè)品類有沒有貨了?
付款50w,有發(fā)票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業(yè)賬上與一個(gè)自然人股東掛賬往來款,如果這個(gè)自然人股東去世了,這筆往來款如何進(jìn)行會(huì)計(jì)及稅務(wù)口徑的處理?
呃,電子稅務(wù)局有那個(gè)企業(yè)登錄和自然人登錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?然后我看他們自然人登錄也那個(gè)什么也也可以辦,也可以辦那個(gè)就是企業(yè)業(yè)務(wù)呀,怎么回事呢?自然人不可以辦企業(yè)業(yè)務(wù)吧?為什么可以辦呢?
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
不能抵扣能全部進(jìn)成本嗎?
可以的,如果你不想抵扣增值稅 ,可以全部抵扣所得稅