你好,可以入賬,你不抵扣進項就行了
我們是建筑企業一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務發票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進項的。
老師您好!我公司是一般納稅人,現收到對方開具的簡易計稅工程服務費專票(由于是老項目,對方開具了簡易計稅專票),我公司這個建筑工程是由對方包工包料負責修建的,應該不屬于簡易項目吧?,我可以抵扣增值稅嗎?請老師指教!謝謝!
老師你好,我們是建筑勞務公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡易征收,我們開具的3個點的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
我們公司是建筑行業,一般納稅人,有個項目是簡易征收我們開的是3%的專票,那這個項目的進項發票可以抵扣嗎
企業是建筑工程類公司(一般納稅人)經營范圍有建筑勞務分包,也有建筑企業勞務資質,合同約定簡易計稅開具建筑勞務3%的增值稅普票或專票給對方公司。 請問開出的銷項稅額是否可以用進項稅額抵扣?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎