是的,就是你說的那樣子的
我們是清包工勞務(wù)一般納稅人,簡易征收500萬,開給甲方500萬百分之3的專票,分包出去400萬,開給我們百分之1的專票,差額部分100萬已經(jīng)預(yù)繳稅款,回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān),不要再交增值稅了吧
我們是建筑服務(wù)企業(yè),一般納稅人,給客戶開具了3%工程服務(wù)的專用發(fā)票(清包工,可以簡易計稅),客戶是否可以抵扣這個簡易計稅的專票呢
老師,請問建筑行業(yè)一般納稅人清包工開3%勞務(wù)發(fā)票簡易計稅申報是不是不可以抵扣要上增值稅?
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時兩個項目,一個就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個包公包料,他這個兩個項目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項目,分包一部分出去,我們采用簡易計稅的話,分包出去的項目還可以進(jìn)項抵扣嗎? 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計稅,我們申報差額申報?
我們是建筑公司,是一般納稅人,我們現(xiàn)在承包了一個勞務(wù)分包工程這個開票是建筑簡易計稅3%來的(簡易計稅當(dāng)月是無法進(jìn)行進(jìn)項抵扣的對吧)。 只有當(dāng)月我們有開9%的發(fā)票出去才可以進(jìn)行進(jìn)項抵扣。
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務(wù)公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發(fā)工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當(dāng)時我公司并未入賬,現(xiàn)在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統(tǒng)上查詢到一張“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,價款8000,但我公司并未收款,現(xiàn)在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,我目前想開發(fā)票,然后這個發(fā)票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細(xì)類發(fā)票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結(jié)算金額,需要折扣后的金額和電子版的結(jié)算金額每一項都對的上
轉(zhuǎn)賬給個體工商戶,是轉(zhuǎn)到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結(jié)算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數(shù)據(jù)錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當(dāng)時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當(dāng)時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現(xiàn)在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現(xiàn)在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉(zhuǎn)私戶收款。我應(yīng)該做應(yīng)收賬款,后期讓他們轉(zhuǎn)回來嗎?存貨數(shù)據(jù)要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經(jīng)驗進(jìn)去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應(yīng)該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產(chǎn)用的叉車應(yīng)計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛?cè)肼氁粋€勞務(wù)派遣公司,比如現(xiàn)在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發(fā),這個要怎么辦?
開專票是吧
老師, 普票呢
專票普票都可以的哈
老師,主要是對方需要什么票是吧
是的,就是那個意思的