查賬征稅的需要做,其他的不用
我想咨詢一下,就是剛上個月注冊公司,是小規模納稅人,現在是需要納稅申報了,是嗎
請問老師,老板注冊個體工商戶后購買的機器設備,發票抬頭都是個體工商戶的名稱,現在老板剛剛將個體轉為了(小規模納稅人)企業,原個體工商戶還沒有注銷,那么這些原有設備資產怎么轉入企業賬戶?
接了小規模剛轉一般納稅人的個體工商戶,準備建賬,投入了10萬的資本金,請問這10萬的資本金需要工商變更嗎,資本金是不是該繳納印花稅
老師你好,注冊個體工商戶小規模納稅人需要什么資料?
我剛注冊了一個個體工商戶,小規模,請問每個月需要做什么稅這塊??
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
查賬征收,定期定額,在哪里可以查詢到
你好,這個里面可以查詢的
老師,有銷售發票,沒有上游發票,個稅是不是就不能扣除費用了
對的,是的,是這么做的
老師,個體做賬查賬征收,做賬跟小規模一樣嗎
你好 是的 是的,一樣的。