您好 不可以的 稅率不一樣 開票后申報的時候跟稅務(wù)專管員聯(lián)系下 把您把申報表權(quán)限調(diào)整下 可以填6%稅率欄次的
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結(jié)算時會由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔(dān)的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發(fā)票給他們,我們可以開促銷服務(wù)費、推廣服務(wù)費等,您看我們是19000元,我開出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發(fā)票的收入和金額,對嗎?
老師好,請問我們是中醫(yī)館,屬于服務(wù)業(yè),營業(yè)執(zhí)照上沒有銷售產(chǎn)品這項業(yè)務(wù),但是實際我們也賣產(chǎn)品,但是沒有開具發(fā)票。填增值稅申報表時賣產(chǎn)品的未開票收入是填在貨物欄還是服務(wù)欄呢?
京東商家,包郵,合計收到款12元,有兩元是運費,我的收入想分開十元貨款和兩元運費,申報增值稅十元,按13%銷售貨物算收入,兩元按物流輔助服務(wù)6%算收入,我不管這6%單獨開具增值稅發(fā)票,還是沒有開具,到時候申報的時候沒開票的按無票收入申報,票的按有票收入申報6%的運費收入,那這個6%我要分離出來的依據(jù)是我的經(jīng)營范圍里也得有6%的物流輔助服務(wù)的經(jīng)營范圍是吧?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?
老師,我們是銷售貨物的,但在京東做活動,客戶用京豆抵扣了貨款,京東需要我們給他們開服務(wù)費或營銷費,但我們增值稅申報的是貨物 服務(wù)那是暗的,不過我們營業(yè)執(zhí)照上是有服務(wù)范圍的,需要開300多,我能不能開票,但申報增值稅稅時在貨物那申報?我們是小規(guī)模
企業(yè)出租辦公室的,房租的分類編碼是什么?
你好,編織袋企業(yè),6個生產(chǎn)車間,各車間電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現(xiàn),請幫忙設(shè)計表格。
企業(yè)購入車輛的保險進(jìn)項稅是否可以抵扣
企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)一次性折扣150萬的話、就要調(diào)減150萬、要退稅5%、7.5萬嗎?
老師您好,請問2015年簽訂合同取得土地使用權(quán),2017年取得土地證,現(xiàn)在出租該地,適用簡易計稅嗎?謝謝
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專票不能抵扣銷項稅。 怎么理解是不能抵扣銷項稅的專票?要把這部分計入成本費用?
老師,我社保增員,只需要增三險,不要增醫(yī)保,怎么做
每個年末都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 這筆分錄有附件么
老師,匯算清繳表需要勾選的是哪幾張表格?
我們是小規(guī)模
稅率都是1%
那您可以填在貨物欄次 稅率一樣 金額不大 沒太大影響 一般納稅人是不可以的