您好 填增值稅申報表時賣產品的未開票收入是填在貨物欄
老師,我們是餐飲服務業,但是我們在中秋的時候,自制的月餅出售,對方要求開商品的發票,我們怎么辦呢?營業執照上面沒有關于商品銷售這一塊,可以去稅局增加商品的嗎? 還是要怎么辦
老師你好,我們是外貿企業,有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業務收入(外銷),貸:主營業務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發票,第六列,第一行填寫。現在出現的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
老師好,請問我們是中醫館,屬于服務業,營業執照上沒有銷售產品這項業務,但是實際我們也賣產品,但是沒有開具發票。填增值稅申報表時賣產品的未開票收入是填在貨物欄還是服務欄呢?
請問老師,有一筆出口業務,我們已經開具了銷售發票,但是后期因為產品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發票是嗎?但是開具發票必須有數量,實際是數量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
老師,工作中遇到的問題想請教下你,就是我們從事醫療美容服務的,就是一般的美容院,做美容項目,也會銷售美容產品,怎么開發票呀?那要是做服務時就需要這些產品呢比方我做水光針項目收費5000,產品不單獨賣,但是要用我有侵入項目是不是開,醫療服務-水光針,然后產品呢?
公司就單獨把車租賃給其他公司使用,開發票怎么開明細
4月份逾期未申報,屬于個體零申報
老師請問一下,企業所得稅年度申報廣告費怎么不顯示賬載金額和稅收金額?只看到了調增金額?
老師好 內賬是假賬嗎
所得稅是按利潤總額還是按營業利潤算?
公司年收入不到5000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,百分之15左右,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填,外賬那邊做的年累計才7萬,稅負率百分之三左右
老師請問下我們公司的挖機去改田人工和機器是公司,油是對方出,我們應該怎樣開票?
中級可以帶計算器嗎?
公司買了一部手機,用于職工福利,設置了服務期限3年,該名員工到了第二年離職了,賬務如何處理
福利費的進項稅額不可以抵扣吧
但是我們沒有去稅務做產品稅種核定,這樣稅務那邊沒有問題嗎?我們主業是服務。
如果經常發生 要變更營業執照經營范圍 偶然發生一次可以這樣