你好,這個是免稅的嗎?如果不免稅的話,還有一個應交稅費,應交增值稅的需要視同銷售。
老師,我在米廠,請問采購的大米禮盒計入了庫存商品,之后用于了領導招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費用-業務招待費 貸主營業務收入 和銷項稅 嗎
公司贈送給顧客禮品,分錄借:銷售費用或管理費用-業務招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷),請問是不是進入銷售費用不用代扣個稅,進入業務招待費需要代扣個稅呀?
將購買的樣品無償贈送客戶,借銷售費用,貸庫存商品,貸應交稅費增值稅銷項。計算企業所得稅收入的口徑時,庫存商品的賬面價值是否計入視同銷售的收入里面?
想問下醫療服務業免征增值稅,當銷售商品同時贈送商品時的分錄是,借銷售費用,貸主營業務收入還是直接按全部商品和贈品一起來記,借銀行存款,貸主營業務收入呢?,不交增值稅的企業此時贈品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準則?
老師,請問一下,采購的商品用于商品禮品送人,賬上做了,借:業務招待費,貸:庫存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷售
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
不是免稅的,那就是借:業務招待費應交增值稅-銷項稅額,貸庫存商品
借銷售費用, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅銷項。
這申報增值稅是不是要填未開票收入
對的,是的,是這么做,是這么理解的。