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想問下醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,當(dāng)銷售商品同時(shí)贈送商品時(shí)的分錄是,借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入還是直接按全部商品和贈品一起來記,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入呢?,不交增值稅的企業(yè)此時(shí)贈品還是否需要按視同銷售,還是按新收入準(zhǔn)則?

2023-03-30 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-30 23:30

同學(xué),您好 兩個(gè)都應(yīng)該確認(rèn)收入,贈送的商品也要視同銷售

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齊紅老師 解答 2023-03-30 23:30

即使不交增值稅,他還要交所得稅

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快賬用戶7027 追問 2023-03-30 23:41

那就是正常銷售商品部分的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,贈送部分是借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,視同銷售的話這么做分錄唄?

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齊紅老師 解答 2023-03-30 23:51

對商品買多少贈多少的,屬于捆綁銷售。這種方式屬有償贈送,實(shí)質(zhì)上是銷售折扣。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—產(chǎn)品—贈品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—產(chǎn)品—贈品

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齊紅老師 解答 2023-03-30 23:51

直接贈送低值的物品吸引消費(fèi)者,如鑰匙扣、玻璃杯等,隨商品的售出而贈送。 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品—贈品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

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齊紅老師 解答 2023-03-30 23:52

兩種情況都要考慮增值稅,只是本題是免稅的,主要要根據(jù)實(shí)際情況看送的是什么

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齊紅老師 解答 2023-03-30 23:53

買一贈一”銷售的具體方式大致分兩種: 一是同類捆綁銷售,所售商品與贈品屬同類商品。這種贈送以銷售為前提和條件,屬有償贈送,實(shí)質(zhì)上是銷售折扣。如買一贈一可視為銷售兩件產(chǎn)品,雖然單價(jià)降低了,但銷售收入中已經(jīng)涵蓋了贈品的銷售收入。會計(jì)實(shí)務(wù)中按實(shí)收金額記收入,按兩件結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;稅法上對贈品視同折扣處理,但要求發(fā)票按兩件開具,并注明一件為折扣;贈品未在發(fā)票上注明,或者另開紅字發(fā)票的,則不得沖減收入,即贈品要視同銷售征增值稅和所得稅。 二是異類捆綁銷售,所售商品與贈品不屬同類商品。如買皮鞋贈襪子,買冰箱贈微波爐等等,都是異類捆綁銷售。這種有償贈送方式,會計(jì)上將贈品作為“銷售費(fèi)用——促銷費(fèi)”處理;但稅法上視同折扣處理,但要求所售商品和贈品必須同開在一張發(fā)票上;否則,贈品要視同銷售計(jì)征增值稅和企業(yè)所得稅。 同學(xué)可以看下這個(gè),寫的很全面

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同學(xué),您好 兩個(gè)都應(yīng)該確認(rèn)收入,贈送的商品也要視同銷售
2023-03-30
將自產(chǎn)、委托加工、購進(jìn)的貨物對外無償贈送(或用于市場推廣、交際應(yīng)酬等): 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)外支出等 ?貸:庫存商品 ?? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 此種情形下,會計(jì)上不確認(rèn)收入,按照賬面成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,從而會產(chǎn)生稅會差異需要進(jìn)行納稅調(diào)整的
2024-10-12
同學(xué)你好 還要結(jié)轉(zhuǎn)成本的哦
2020-09-17
你好,學(xué)員,是的,你寫的很對的
2022-05-28
您好,同學(xué),是可以的
2023-05-15
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