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銷售商品的時候附帶同類型商品為贈品如何做會計分錄,月底如何結轉? 比如A商家向購買 100包餅干 每包售價為10元 成本價位9元 然后贈送了他10包糖果 糖果售價5元 成本價4元(客戶是賒銷),我做的是內賬,無需交稅 借:應收賬款 1000 貸:主營業務收入 1000 借:銷售費用 500 貸:庫存商品 500 借:應收賬款 1000 貸:主營業務收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 銷售費用到底要寫售價還是成本價呢?一筆業務做2張幾張憑證,還是做一張?如何做

2023-03-03 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-03 17:34

你好 內部的話 一般是寫成本價 可以做一張 也可以分開?

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快賬用戶7088 追問 2023-03-03 17:38

借:應收賬款 1000 貸:主營業務收入 1000 借:銷售費用 400 貸:庫存商品 400 那就寫這個哦,然后月底結轉成本 借:主營業務成本 900 貸:庫存商品 900 借:本年利潤 400 貸:銷售費用 400 老師我這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 19:09

你好,是的,是這樣的

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你好 內部的話 一般是寫成本價 可以做一張 也可以分開?
2023-03-03
你好;? ? 可以這樣來做 ; 你內賬的話;? 不考慮按照外賬的視同銷售分錄處理;? 做兩筆; 看你自己的分錄寫即可??
2023-02-10
可以的,可以這么做。
2024-10-10
你好,這個運費已包含在主營業務收入里面了嗎?如果包含了的話,借銀行存款負數貸,主營業務收入負數,應交稅費負數。
2021-09-18
您的會計分錄大體正確,但有個小細節需調整。預估入庫時,借方科目應為“在途物資”而非“預付賬款暫估”。其他步驟無誤,建議修改后如下: 借:在途物資 500 貸:預付賬款 500 銷售時: 借:銀行存款 900 貸:主營業務收入 796.46 應交稅費-應交增值稅(銷項)103.54 成本結轉: 借:主營業務成本 500 貸:在途物資 500 次年匯算清繳時,若仍未收到發票,需進行相應調整。
2024-09-01
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