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老師,你好。我想問一下,小規模納稅人普通發票和專用發票增值稅的月末結轉分錄應該如何處理

2023-08-03 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-03 14:31

一般納稅人月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 小規模 主營業務收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如交稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款

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2023-08-03
?你好,你最終是要交還是不用交?
2023-05-16
你好,不 要的,這種情況 不要的
2023-04-28
你好!按照開出的專票和普通發票一起結轉。 借:應交稅費-應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2020-12-22
你好,如果是小規模納稅人,在增值稅優惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅,開了專票必須納稅的
2022-01-18
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